Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra 111160660 12.10.2016 Stavebné práce asfaltobetonovej vrstvy miestných komunikácií - dobropis k Fa č. 111160528 Doprastav Asfalt, a.s. 46120602  -50 501,46 EUR 
Detail Faktúra 111160661 13.1.2017 Stavebné práce asfaltobetónovej vrstvy - MK 6/2016 Doprastav Asfalt, a.s. 46120602  60 601,75 EUR 
Detail Faktúra 111160833 19.10.2016 Asfaltobetónová vrstva miestnych komunikácií v NMnV - 8/2016 Doprastav Asfalt, a.s. 46120602  43 100,59 EUR 
Detail Faktúra 111170545 11.9.2017 Rekonštrukcia asfaltobetónovych povrchov MK ul.Poľná, Kréna, Mlynská, Zel.Voda, areál TSM Doprastav Asfalt, a.s. 46120602  170 440,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 111170921 14.12.2018 Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií - 9/2017 Doprastav Asfalt, a.s. 46120602  22 764,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 111181110 14.12.2018 Stavebné práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK pre rok 2018 Doprastav Asfalt, a.s. 46120602  23 899,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 11119 13.11.2019 Nákup služobného oblečenia - MsP EMBE - OBUV Mária Brlitová 34490663  609,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1111927896 10.12.2015 Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  40,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 1112011 27.4.2012 rekonštrukcia chodníkov Ul. J. Kollára
TRIM s.r.o. 31597076  21 160,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1112013 18.5.2012 rekonštrukcia chodníkov na Ul. J. Kollára v NMnV
TRIM s.r.o. 31597076  2 769,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1112014 12.1.2015 Ozvučenie - Víla Štastenka Madro Ľubomír, Ing. 40270343  200,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 1112015 16.2.2016 náklady SUS 4.q2015 Obec Zemianske Podhradie 699098  129,06 EUR 
Detail Faktúra 1112017 20.12.2017 Zimná obuv - MsP MBE - OBUV   438,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1112018 14.12.2018 Opatrovateľská služba - 10/2018 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  9 500,63 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 1112018 14.1.2019 poštovné a služby Obec Potvorice 311936  154,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 1112018 28.9.2020 Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č.6312 na byt. dom Ul. J. Kréna -vonkajšie... TRIM s.r.o. 31597076  9 960,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1112019 2.10.2012 rekonštrukcia chodníkov - Weisseho ul., J.M.Hurbana, J.Kollára
TRIM s.r.o. 31597076  18 566,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 1112019 14.1.2020 služby SUS Obec Stará Lehota 311995  173,56 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 1112021 10.2.2022 služby SU 4.štvrťrok Obec Trenčianske Bohuslavice 312061  501,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 1112022 18.11.2022 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  719,05 EUR 
Nastavenia cookies