| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
111160660 |
12.10.2016 |
Stavebné práce asfaltobetonovej vrstvy miestných komunikácií - dobropis k Fa č. 111160528 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
-50 501,46 EUR |
| Detail |
Faktúra |
111160661 |
13.1.2017 |
Stavebné práce asfaltobetónovej vrstvy - MK 6/2016 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
60 601,75 EUR |
| Detail |
Faktúra |
111160833 |
19.10.2016 |
Asfaltobetónová vrstva miestnych komunikácií v NMnV - 8/2016 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
43 100,59 EUR |
| Detail |
Faktúra |
111170545 |
11.9.2017 |
Rekonštrukcia asfaltobetónovych povrchov MK ul.Poľná, Kréna, Mlynská, Zel.Voda, areál TSM |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
170 440,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111170921 |
14.12.2018 |
Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií - 9/2017 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
22 764,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111181110 |
14.12.2018 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK pre rok 2018 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
23 899,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11119 |
13.11.2019 |
Nákup služobného oblečenia - MsP |
EMBE - OBUV Mária Brlitová |
34490663 |
609,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1111927896 |
10.12.2015 |
Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
40,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112011 |
27.4.2012 |
rekonštrukcia chodníkov Ul. J. Kollára
|
TRIM s.r.o. |
31597076 |
21 160,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112013 |
18.5.2012 |
rekonštrukcia chodníkov na Ul. J. Kollára v NMnV
|
TRIM s.r.o. |
31597076 |
2 769,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112014 |
12.1.2015 |
Ozvučenie - Víla Štastenka |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1112015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.q2015 |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
129,06 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1112017 |
20.12.2017 |
Zimná obuv - MsP |
MBE - OBUV |
|
438,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112018 |
14.12.2018 |
Opatrovateľská služba - 10/2018 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9 500,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1112018 |
14.1.2019 |
poštovné a služby |
Obec Potvorice |
311936 |
154,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112018 |
28.9.2020 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č.6312 na byt. dom Ul. J. Kréna -vonkajšie... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
9 960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112019 |
2.10.2012 |
rekonštrukcia chodníkov - Weisseho ul., J.M.Hurbana, J.Kollára
|
TRIM s.r.o. |
31597076 |
18 566,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1112019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Obec Stará Lehota |
311995 |
173,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1112021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Trenčianske Bohuslavice |
312061 |
501,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112022 |
18.11.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
719,05 EUR |