Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2018047 | 23.3.2018 | spracovanie výsledkov archeologického výskumu 1.etapa | Archeológia Zemplín s.r.o. | 43787207 | 1 119,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20180011 | 14.5.2018 | Archeologický výskum I. etapa - Rekonštrukcia budovy na Nám. slobody 2/2 | ARCHEOLÓGIA ZEMPLíN s.r.o. | 43787207 | 3 360,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20180023 | 23.7.2018 | Archeologický prieskum II. etapy - rekonštrukcia budovy č. 2/2 na Nám. slobody sobášna sieň | ARCHEOLÓGIA ZEMPLíN s.r.o. | 43787207 | 7 920,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190024 | 11.6.2019 | Spracovanie 1.etapy archeologického výskumu - Námestie slobody 2/2 | ARCHEOLÓGIA ZEMPLíN s.r.o. | 43787207 | 1 119,60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019148 | 17.6.2019 | arch.výskum | Archeológia Zemplín s.r.o. | 43787207 | 2 640,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019149 | 17.6.2019 | výskum | Archeológia Zemplín s.r.o. | 43787207 | 2 640,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190035 | 26.7.2019 | Archeologický výskum - spracovaná 2.etapa - Objekt na Nám. slobody 2/2 | ARCHEOLÓGIA ZEMPLíN s.r.o. | 43787207 | 2 640,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 332013 | 2.7.2013 | Divadelné predstavenie v MsKS - Dni mesta 2013 | DIVADLO BEZ OPONY s.r.o. | 43794505 | 270,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023192 | 26.7.2023 | Energetický certifikát MŠ Poľovnícka | TWG-energo,s.r.o. | 43823581 | 708,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023700 | 2.10.2023 | Energetický certifikát - Nadstavba a prístavby MŠ Poľovnícka NMnV | TWG-energo, s.r.o. Žilina | 43823581 | 708,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21100011 | 27.4.2011 | Občerstvenie pri príležitosti oslobodenia mesta 7.4.2011 | Blue Note, s.r.o. | 43847749 | 345,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120008 | 27.4.2012 | občerstvenie - výročie oslobodenia mesta
|
Blue Note, s.r.o. | 43847749 | 482,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120011 | 27.4.2012 | občerstvenie - FAJ
|
Blue Note, s.r.o. | 43847749 | 262,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2130009 | 2.5.2013 | Občerstvenie - oslobodenie mesta | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 300,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 17.1.2011 | Dodávka elektrickej energie | Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 362,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1210002077 | 8.2.2011 | Dodávka elektrickej energie | Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 2 938,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1210002078 | 8.2.2011 | Dodávka elektrickej energie | Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 1 690,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 27.1.2012 | elektr. energia 1/2012: MsÚ, Útulok | Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 668,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1211005359 | 13.2.2012 | vyúčtovanie elektrickej energie - MsÚ | Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 3 724,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1211005448 | 13.2.2012 | vyúčtovanie elektr. energie - Útulok | Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 2 090,29 EUR |