Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 1.3.2012 | elektrická energia 2/2012: MsÚ, Útulok | Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 668,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 15.3.2012 | elektrická energia 3/2012: MsÚ, Útulok | Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 668,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 20.4.2012 | elektrická energia 4/2012: MsÚ, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 668,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 28.5.2012 | elektrická energia 5/2012: MsÚ, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 668,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 22.6.2012 | elektrická energia: MsÚ, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 668,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 20.7.2012 | mesačná zálohová Fa el. energia - 07/2012 : MsU, útulok
|
Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 668,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 20.8.2012 | elektrická energia - 8/2012
|
Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 668,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 17.9.2012 | Elektrická energia - MsÚ, Útulok,
|
Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 668,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 17.10.2012 | Elektrická energia 10/2012 - MsÚ, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 668,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 17.11.2012 | Elektrická energia 11/2012 - MsÚ, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 668,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 17.12.2012 | Elektrická energia 12/2012 - MsKS, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 668,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201260 | 20.7.2012 | Prenájom elektrických autíčiek - Deň mesta
|
DOUBLE AGENCY, s. r. o. | 43865658 | 250,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014124 | 25.6.2014 | očistenie a náter kamenného obkladu pódia amfiteátra v parku J.M.Hurbana | Double Agency,s.r.o. | 43865658 | 619,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 143044 | 18.7.2014 | Práce na kamennom obklade amfiteátra - vybúranie stredového kruhu a čistenie dlažby | DOUBLE AGENCY, s. r. o. | 43865658 | 619,68 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 33/2015/OFIS | 17.8.2015 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Novomestský pivný... | DOUBLE AGENCY, s. r. o. | 43865658 | 300,00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 33A/2015/OFIS | 27.11.2015 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Vianočné trhy a... | DOUBLE AGENCY, s. r. o. | 43865658 | 400,00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 35/2016/OFIS | 10.8.2016 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Novomestský pivný... | DOUBLE AGENCY, s. r. o. | 43865658 | 400,00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 27/2017/OFIS | 16.8.2017 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na základe VZN č. 4/2017 o... | DOUBLE AGENCY, s. r. o. | 43865658 | 1 500,00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 31/2018/OFIS | 25.5.2018 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na základe VZN č. 4/2017 o... | DOUBLE AGENCY, s. r. o. | 43865658 | 1 500,00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2019/047/D/OFIS | 4.7.2019 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný projekt s... | DOUBLE AGENCY, s. r. o. | 43865658 | 1 500,00 EUR |