Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2018202 22.11.2018 FIT stroje - Revitalizácia vnútrobloku Klčové Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  2 040,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019231 10.10.2019 lavička Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  1 824,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 11/2019/OV 12.8.2019 uskutočnenie stavebných prác a dodávky detských ihrísk na základe CP192307-1K Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  51 129,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019286 20.11.2019 Dodávka a montáž štvorcovej lavičky Karpatská Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  1 824,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019201_ 21.10.2019 Dodávka a montáž vybavenia detského ihriska - ulica Karpatská a Tematínska Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  51 129,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020100_ 10.7.2020 Fitness prvky, montáž + doprava, Centrum pre deti a rodiny Myjava, Klčové NMnV Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  16 186,20 EUR 
Detail Zmluva o dielo 1205-2020-1K 14.5.2020 predmetom diela je uskutočnenie stavebných prác a dodávky detských ihrísk Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  16 186,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo Zmluva č. 9/2021/OV 31.5.2021 Výstavba detského ihriska - v zmysle CP v Novom Meste nad Váhom Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  39 997,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021134 26.7.2021 Stavebné práce a dodávka zariadení na detské ihriská Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  39 997,20 EUR 
Detail Zmluva o dielo 21.03.2022/01 28.3.2022 Dodávka a montáž detského ihriska na ulici Čerešňová v zmysle CP v Novom Meste nad Váhom Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  49 116,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022114 16.5.2022 Dodávku a montáž detského ihriska - Čerešňová ul. Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  49 116,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023261 10.10.2023 Výmena hracieho prvku detského ihriska Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  4 260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024087 4.1.2024 Hracie prvky - ihrisko Hájovky Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  4 260,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024374 26.11.2024 Výrobok regionálneho charakteru Pálenica u Drienikov, s.r.o. 46226281  270,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012166 10.10.2012 Pracovné oblečenie PRO- NIK, s.r.o. 46239308  204,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012163 2.11.2012 Pracovné oblečenie a obuv - Útulok
PRO - NIK s.r.o. 46239308  204,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 312 27.4.2012 viazanie zbierky zákonov Legath Jozef - kniharstvo 46288597  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170026 14.7.2017 Vystúpenie Slovak Tango - Deň mesta 2017 HABANERA s.r.o. 46289801  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia 11/2021/MsKS 20.8.2021 zabezpečiť umelecké vystúpenie pod názvom Dni mesta na Námestí slobody na hlavnom pódiu... Habanera s.r.o. 46289801  900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210017 27.9.2021 Koncert skupiny Duchoňovci - Dni mesta 2021 HABANERA s.r.o. 46289801  900,00 EUR 
Nastavenia cookies