Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 4214003153 | 4.4.2014 | Telekomunikačné služby 2/2014 - MsP, KD | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 123,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4214004694 | 6.5.2014 | Telekomunikačné služby 3/2014 - MsP, KD | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 127,69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4214005965 | 5.6.2014 | Telekomunikačné služby 4/2014 - MsU | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 120,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4214007024 | 18.6.2014 | Telekomunikačné služby 5/2014 - MsP, KD | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 120,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4214009054 | 18.7.2014 | Telekomunikačné služby 6/2014 - MsU | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 101,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4214009694 | 4.9.2014 | Telekomunikačné služby 7/2014 - MsP, KD | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 112,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4214011260 | 6.10.2014 | Telekomunikačné služby 8/2014 - MsP, KD | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 106,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4214012319 | 5.11.2014 | Telekomunikačné služby 9/2014 - MsP, KD | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 92,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4214014282 | 8.12.2014 | Telekomunikačné služby 10/2014 - MsP, KD | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 93,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4214015266 | 19.12.2014 | Telekomunikačné služby 11/2014 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 63,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4215000692 | 11.2.2015 | Telekomunikačné služby 12/2014 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 81,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4215001868 | 10.3.2015 | Telekomunikačné služby 1/2015 - MsÚ | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 110,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4215002532 | 7.4.2015 | Telekomunikačné služby 2/2015 - MsÚ | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 104,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4215003901 | 6.5.2015 | Telekomunikačné služby 3/2015 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 113,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4215004823 | 4.6.2015 | Telekomunikačné služby 4/2015 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 98,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4215005958 | 6.7.2015 | Telekomunikačné služby - 5/2015 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 79,82 EUR |
Detail | Faktúra | 4215007142 | 4.8.2015 | Telekomunikačné služby - 6/2015 - MsÚ | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 109,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4215008197 | 7.9.2015 | Telekomunikačné služby 7/2015 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 73,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4215009506 | 7.10.2015 | Telekomunikačné služby - 8/2015 - MsÚ | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 102,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4215010517 | 9.11.2015 | Telekomunikačné služby - 9/2015 - MsÚ | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 97,91 EUR |