Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300130046 | 4.3.2013 | Oprava batérie - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 33,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130058 | 4.3.2013 | Prefakturácia studenej vody 07.12.2012 do 31.01.2013 - Dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 11,23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130056 | 4.3.2013 | Prefakturácia alikvotnej časti nákladov za čistenie kanalizácie - ul. Trenčianska a Kpt. Uhra | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 36,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130074 | 4.3.2013 | Náklady na opravu a údržbu - 01/2013 - náj. byty | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 674,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130072 | 4.3.2013 | Náklady na opravu a údržbu - náj. byty - 01/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 965,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130028 | 4.3.2013 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve - 02/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 480,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130031 | 4.3.2013 | Odmena komisionára -02/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 943,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130073 | 4.3.2013 | Náklady na opravu a údržbu - 01/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 422,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200130265 | 18.3.2013 | Záloha za vodné, stočné, teplo - 03/2013 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130167 | 4.4.2013 | Prefakturácia nákladov za rok 2012 - studená voda a elektrická energia | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 14,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130169 | 4.4.2013 | Spotreba el. energie - kamerový systém - MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 247,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130161 | 4.4.2013 | Prečistenie odpadov - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 92,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130195 | 4.4.2013 | Elektrikárske práce - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 65,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130197 | 4.4.2013 | Vodárenské práce - MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 36,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200130450 | 17.4.2013 | Užívanie nebytového priestoru 04/2013 - záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130214 | 17.4.2013 | Náklady na opravu a údržbu - 02/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 386,29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130213 | 17.4.2013 | Náklady na opravu a údržbu - 02/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 968,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130038 | 17.4.2013 | Odmena komisionára - 03/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 630,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130039 | 2.5.2013 | Odmena komisionára - 03/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 943,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130212 | 2.5.2013 | Náklady na opravu a údržbu - 02/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 713,35 EUR |