Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7200130406 2.5.2013 Vyúčt. za nebytový priestor 1-12/2012 (vodné, stočné, osvetlenie, dažď. voda, teplo, TÚV)-... Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  10 156,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200130407 2.5.2013 Vyúčtovanie za nebyt. priestor 1-12/2012 ( teplo, TÚV) - MsP zasadačka Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 135,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200130381 2.5.2013 Vyúčtovanie za nebytový priestor 1-12/2012 ( vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda) - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 018,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100130037 2.5.2013 Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty vo vlastníctve - 03/2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 429,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100130036 2.5.2013 Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty vo vlastníctve - 03/2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  480,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130215 2.5.2013 Náklady na opravu a údržbu - 02/2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  877,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130250 2.5.2013 Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2012 - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 597,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130253 2.5.2013 Prefakturácia spotreby studenej vody od 9.2. do 5.3.2013 - Dom dôchodcov Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  6,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130259 2.5.2013 Prefakturácia: oprava poruchy vody - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  68,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130267 2.5.2013 Náklady na opravu a údržbu - 03/2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  179,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130265 2.5.2013 Náklady na opravu a údržbu - 03/2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100130048 2.5.2013 Odmena komisionára - 04/2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 630,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130266 2.5.2013 Náklady na opravu a údržbu - 03/2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  863,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130264 2.5.2013 Náklady na opravu a údržbu - 03/2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 755,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100130049 2.5.2013 Odmena komisionára - 04/2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  943,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100130047 2.5.2013 Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve mesta - 04/2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 478,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100130046 2.5.2013 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve mesta - 04/2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  489,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100130056 2.5.2013 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve mesta - dom č. 974 ul. Brigádnická Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130272 18.5.2013 Prefakturácia - prečistenie kanalizácie - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  31,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200130574 18.5.2013 Záloha 5/2013 za vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  424,46 EUR 
Nastavenia cookies