Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 77210071 19.8.2021 Modul BE-SOFT - riziká Biznis BE-SOFT a.s. 36191337  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3321743 9.12.2021 Prístup na informačný portál r. 2022 - www.ebts.besoft.sk BE-SOFT a.s. 36191337  345,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 33220823 16.12.2022 Prístup na informačný portál r. 2023 - www.ebts.besoft.sk BE-SOFT a.s. 36191337  345,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 33230863 4.12.2023 Prístup na informačný portál r. 2024 - www.besoft.sk BE-SOFT a.s. 36191337  345,60 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 1/2022/NZ-OPSM 2.6.2022 Prenájom nehnuteľností v areáli Zelená Voda. Beach Bar s.r.o. 54 485 690  17 000,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2/2023/NZ-OPSM 24.4.2023 Prenájom nehnuteľností v areáli Zelená Voda. Beach Bar s.r.o. 54 485 690  10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 3/2023/NZ - OPSM 19.6.2023 Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľností. Beach Bar s.r.o. 54 485 690  2 500,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 4/2023/NZ-OPSM 26.7.2023 Prenájom nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v rekreačnom areáli Zelená voda, pod... Beach Bar s.r.o. 54 485 690  4 503,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230010 2.9.2023 Faktúrujeme Vám užívanie pozemkov v areáli Zelená Voda k. ú. Nové Mesto nad Váhom od... Beach Bar s.r.o. 54485690  994,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130006 18.3.2013 IP telefóny - MsÚ Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  459,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130047 17.4.2013 ESET endpoint Security pre 50PC na 2 roky Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  1 302,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130124 2.5.2013 Čítačka čiarového kódu - MsÚ Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  269,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130123 2.5.2013 IP telefóny - MsÚ Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  347,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130306 3.10.2013 Telefón + príslušenstvo - MsÚ Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  487,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130388 3.12.2013 výmena pokazeného disku na PC - MsÚ Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  73,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130398 3.12.2013 PC + tlačiareň - MsÚ Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  4 946,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130436 3.12.2013 Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140014 4.2.2014 toner HP CE255A- MsU Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  127,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140205 18.6.2014 Náplne do tlačiarní - MsU Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  2 083,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140214 3.7.2014 Tlačiareň - HP Laser Jet Pro 400 MFP Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  570,32 EUR 
Nastavenia cookies