Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 77210071 | 19.8.2021 | Modul BE-SOFT - riziká Biznis | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3321743 | 9.12.2021 | Prístup na informačný portál r. 2022 - www.ebts.besoft.sk | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 345,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 33220823 | 16.12.2022 | Prístup na informačný portál r. 2023 - www.ebts.besoft.sk | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 345,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 33230863 | 4.12.2023 | Prístup na informačný portál r. 2024 - www.besoft.sk | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 345,60 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 1/2022/NZ-OPSM | 2.6.2022 | Prenájom nehnuteľností v areáli Zelená Voda. | Beach Bar s.r.o. | 54 485 690 | 17 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 2/2023/NZ-OPSM | 24.4.2023 | Prenájom nehnuteľností v areáli Zelená Voda. | Beach Bar s.r.o. | 54 485 690 | 10 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 3/2023/NZ - OPSM | 19.6.2023 | Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľností. | Beach Bar s.r.o. | 54 485 690 | 2 500,00 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 4/2023/NZ-OPSM | 26.7.2023 | Prenájom nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v rekreačnom areáli Zelená voda, pod... | Beach Bar s.r.o. | 54 485 690 | 4 503,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41230010 | 2.9.2023 | Faktúrujeme Vám užívanie pozemkov v areáli Zelená Voda k. ú. Nové Mesto nad Váhom od... | Beach Bar s.r.o. | 54485690 | 994,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130006 | 18.3.2013 | IP telefóny - MsÚ | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 459,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130047 | 17.4.2013 | ESET endpoint Security pre 50PC na 2 roky | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 1 302,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130124 | 2.5.2013 | Čítačka čiarového kódu - MsÚ | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 269,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130123 | 2.5.2013 | IP telefóny - MsÚ | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 347,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130306 | 3.10.2013 | Telefón + príslušenstvo - MsÚ | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 487,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130388 | 3.12.2013 | výmena pokazeného disku na PC - MsÚ | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 73,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130398 | 3.12.2013 | PC + tlačiareň - MsÚ | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 4 946,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130436 | 3.12.2013 | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 360,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20140014 | 4.2.2014 | toner HP CE255A- MsU | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 127,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140205 | 18.6.2014 | Náplne do tlačiarní - MsU | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 2 083,69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140214 | 3.7.2014 | Tlačiareň - HP Laser Jet Pro 400 MFP | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 570,32 EUR |