Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2020011 21.2.2020 Papier - dane a smeti 2020 Macko Peter - LUDOPRINT 11772450  996,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 19833 14.4.2020 Nákup kancelárskeho papiera Macko Peter - Ludoprint 11772450  996,35 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022217 21.11.2022 Kancelársky papier. Macko Peter - LUDOPRINT 11772450  996,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023027 15.2.2023 Kancelársky papier - dane a smeti 2023 Macko Peter - LUDOPRINT 11772450  996,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20430 16.1.2023 Nákup kancelárskeho papiera Macko Peter - Ludoprint 11772450  996,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023089 8.5.2023 Kancelársky papier. Macko Peter - LUDOPRINT 11772450  996,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20486 14.4.2023 Kancelársky papier Macko Peter - Ludoprint 11772450  996,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20526 15.6.2023 Kancelársky papier Macko Peter - Ludoprint 11772450  996,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021046 25.2.2021 Kancelársky papier. Macko Peter - LUDOPRINT 11772450  996,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 20112 15.4.2021 Nákup kancelárskeho papiera Macko Peter - Ludoprint 11772450  996,68 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021200 3.9.2021 Kancelársky papier. Macko Peter - LUDOPRINT 11772450  996,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 20215 11.10.2021 Kancelársky papier Macko Peter - Ludoprint 11772450  996,68 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016007 9.1.2016 zimné pneumatiky na Peugeot Boxer- ZPS Auto-Lion, s.r.o. 36323675  996,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 61021012 16.2.2016 Zimné pneumatiky s prísluženstvom - sociálny taxík - ZpS AUTO - LION, s.r.o. 36323675  996,94 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025214 24.7.2025 Kancelársky materiál. SINOVA, s.r.o. 36318086  997,29 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018141 20.8.2018 Kancelársky papier Macko Peter - LUDOPRINT 11772450  997,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 19434 25.9.2018 Kopírovací papier MsÚ Macko Peter - Ludoprint 11772450  997,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017001761 18.4.2017 Vyúčtovanie elektriky - 2/2017 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul. ELGAS, sro 36314242  997,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024127 17.5.2024 Kancelársky papier. Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077  997,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 240511101 2.7.2024 Nákup kopírovacieho papiera Tripsy s.r.o. 52724077  997,92 EUR 
Nastavenia cookies