Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 216196 20.6.2016 Kopírovací papier - MsÚ Tising s.r.o. 31430937  995,28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016157 4.11.2016 Kopírovací papier TISING, spol. s r.o. 31430937  995,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 216444 12.12.2016 Kopírovací papier - MsÚ Tising s.r.o. 31430937  995,28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024286 16.9.2024 kancelársky - kopírovací papier Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077  995,38 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025099 28.3.2025 Kancelársky papier. Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077  995,38 EUR 
Detail Zmluva o dielo 201411 28.5.2014 Podporná oceľová konštrukcia strechy a zaústenie dažďového zvodu do kanalizácie na ulici... STAVin s.r.o. 36331562  995,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014028 18.6.2014 Podporná oceľová konštrukcia strechy - Komenského ul. STAVin s.r.o. 36331562  995,44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022006 4.2.2022 Kancelársky papier - dane a smeti 2022. Macko Peter - LUDOPRINT 11772450  995,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20302 14.3.2022 Papier kancelársky NEW FUTURE 80g A4 181 ks Macko Peter - Ludoprint 11772450  995,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014152 22.8.2014 Oprava zavlažovania na futbalovom štadióne AFC Považan v Novom Meste nad Váhom MERET PUMPY s.r.o. 36328481  996,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 140109 6.10.2014 Oprava zavlažovania - AFC MERET PUMPY s.r.o. 36328481  996,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015049 2.4.2015 Oprava zavlažovania na futbalovom štadióne AFC Považan MERET PUMPY s.r.o. 36328481  996,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150206 18.5.2015 Presun postrekovačov - AFC MERET PUMPY s.r.o. 36328481  996,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017156 19.9.2017 rokovací stôl TILIA v.o.s. 34115668  996,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170325 11.10.2017 Rokovací stôl - MsÚ Tilia v.o.s. 34115668  996,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019012 23.1.2019 Kopírovací papier Macko Peter - LUDOPRINT 11772450  996,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 19549 22.2.2019 Kopírovací papier Macko Peter - Ludoprint 11772450  996,02 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019065 2.4.2019 Kancelársky papier - dane a smeti. Macko Peter - LUDOPRINT 11772450  996,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 19601 10.5.2019 Kopírovací papier Macko Peter - Ludoprint 11772450  996,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120716 2.11.2012 Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  996,21 EUR 
Nastavenia cookies