Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2017214 22.11.2017 Čistenie a výmenu spotrebného materiálu v kopírovacom stroji Toshiba e-Studio 351c FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. 36293377  1 016,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017170 12.12.2017 Čistenie a výmena spotrebného materiálu - Toshiba FOLLOW ME SERVIS s.r.o. 36293377  1 016,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300210677 8.11.2021 Náklady na opravu a údržbu - 9/2021 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 016,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017173 11.10.2017 plynová kotolňa Ul.Weisseho GAS MET s.r.o. 36334324  1 017,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 17126 20.11.2017 Dodávka náhradných dielov a spustenie plynovej kotolne - BD Ul. Weisseho GAS - MET s.r.o. 36334324  1 017,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020211 28.12.2020 Ochranné pomôcky COVID-19 DAMITO s.r.o. 44148542  1 017,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 220121037 20.1.2021 Nákup ochranných pomôcok - COVID 19 DAMITO s.r.o. 44148542  1 017,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020018335 11.2.2021 Vyúčtovanie elektriky - 12/2020 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského 4 ELGAS, sro 36314242  1 018,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200130381 2.5.2013 Vyúčtovanie za nebytový priestor 1-12/2012 ( vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda) - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 018,53 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023327 28.11.2023 Cukrovinky na Mikuláša Oľga Mitošinková- UNIVERZAL   1 019,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 202312 4.1.2024 Mikulášske balíčky Potraviny - Univerzal 32780656  1 019,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018068 11.4.2018 Vypracovanie znaleckých posudkov pre návrh na odovzdanie technickej infraštruktúry Vodovodov a... TOP HOUSE, spol. s r.o. 31410677  1 020,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122018 30.5.2018 Znalecký posudok pre úšely nepeňažného vkladu do TVK TOP HOUSE, spol. s.r.o. 31410677  1 020,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019152 19.6.2019 Doplnenie projektovej dokumentácie Keramospol Trade s.r.o. 4400470258  1 020,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190008 15.8.2019 Projektove práce a doplnok na návrh Tepleného čerpadla - Útulok pre občanov bez prístrešia Keramospol Trade s.r.o. 44047258  1 020,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022118 30.6.2022 Objednávka reklamných predmetov - šálok PRO SPORT AGENCY 50493418  1 020,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2352022 16.5.2022 Personálny rast zamestnancov miest - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová, Ing. Lišková,... Regionálne združenie miest a obcí SP 34006273  1 020,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220023 15.8.2022 Reklamné predmety - AFC PRO SPORT AGENCY, s.r.o. 50493418  1 020,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024174 12.6.2024 dodanie služby k switchu SPIRS s.r.o 53747259  1 020,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025125 15.4.2025 oprava služobného vozidla Vidlička s.r.o. 34148078  1 020,00 EUR 
Nastavenia cookies