| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9001235122 |
15.8.2019 |
Poštové služby - 6/2019 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 035,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
175142014 |
4.4.2014 |
Príspevok pre AFC - energie |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1 035,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220043 |
14.3.2022 |
Údržba prečerpavacej stanice - prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 036,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122018 |
11.4.2018 |
Upratovacie služby - 01-02/2018 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 037,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210995 |
24.5.2021 |
Servis služobného auta- OV - KIA SOUL |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
1 038,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016026 |
25.2.2016 |
Dodávka alternatívnych (renovovaných) tonerov |
RENOT SK |
44389990 |
1 038,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160235 |
12.4.2016 |
Dodávka renovovaných tonerov - MsÚ |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
1 038,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020117 |
9.7.2020 |
Skartovacie zariadenie |
LEGIA a.s. |
34101985 |
1 038,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20060409 |
16.9.2020 |
Skartovacie zariadenie |
Legia a.s. |
34101985 |
1 038,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505619014 |
13.2.2019 |
Záloha plynu 1/2019 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505619024 |
22.2.2019 |
Záloha plynu - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505619034 |
18.3.2019 |
Záloha plynu - 32019 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505619044 |
22.4.2019 |
Záloha plynu - 4/2019 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505619054 |
28.5.2019 |
Záloha plynu - 5/2019 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505619064 |
25.6.2019 |
Záloha plynu - 6/2019 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505619074 |
26.7.2019 |
Záloha plynu 7/2019 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505619084 |
20.8.2019 |
Záloha plynu 8/2019 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505619094 |
16.10.2019 |
Záloha plynu - 9/2019 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505619104 |
21.10.2019 |
Záloha plynu - 10/2019 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505619114 |
20.11.2019 |
Záloha plynu 11/2019 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |