Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 0512023 | 2.9.2023 | služby SUS | Obec Potvorice | 311936 | 354,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0652023 | 2.9.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 3 515,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0662023 | 2.9.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 901,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0672023 | 2.9.2023 | služby SUs | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 627,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0682023 | 2.9.2023 | služby SUs | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 175,55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1020230245 | 2.9.2023 | Zjednodušená projektová dokumentácia dažďovej kanalizácie na Ul. Palkovičová 2069/4 NMnV | AQUA - Kubiš s.r.o. | 46615008 | 1 608,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 42023 | 2.9.2023 | DH Bodovanka - Leto s hudbou 30.07.2023 | Dychová hudba Bodovanka | 31873936 | 550,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023083 | 2.9.2023 | Elektromontážne práce - Modernizácia osvetlenia Bilingválne slovensko-španielske gymnázium... | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 34 277,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 60008459 | 2.9.2023 | Vytýčenie plyn. zariadení ul. Kollára 5-11 NMnV - ťarchopis k fa 9000475394 SPP, uhr.5.6.2023 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 65,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0552023 | 2.9.2023 | upratovacie služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 241,61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 232403 | 2.9.2023 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 163,55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 292662023 | 2.9.2023 | Dotácia z RM pre NTVS na 8/2023 | NTVS s.r.o. | 36323900 | 6 328,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1023080866 | 2.9.2023 | Výkon zodpovednej osoby - 8/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2231119012 | 2.9.2023 | Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Dni mesta | SOZA | 00178454 | -72,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200230945 | 2.9.2023 | nájom+energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 920,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800834 | 2.9.2023 | Benzín 7/2023 MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 135,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8679059255 | 2.9.2023 | Záloha plynu 8/2023 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 381,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012351979 | 2.9.2023 | Záloha za el. energiu 8/2023 - KD, ZV | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 74,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200230957 | 2.9.2023 | Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 8/2023 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 686,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023009 | 2.9.2023 | Projekt dočasného dopravného značenia a kompetný inžiniering - NMJ 2023 | JUNONA s.r.o. | 36319589 | 80,00 EUR |