| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023056 |
3.11.2023 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp.č. 1639 na ZpS, Poľná |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
47 944,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230013 |
3.11.2023 |
Faktúrujeme Vám likvidáciu železnej konštrukcie z priestoru bývalých kasární |
Marián Naď |
40827135 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230041 |
3.11.2023 |
Externé služby zabezpečujúce riadenie projektu - Manažment údajov mesta |
Novo Funding s.r.o. |
53056345 |
3 204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230011 |
3.11.2023 |
Nasadenie - Dodávka/vývoj softvérového diela |
HELICOP, sro |
47555866 |
18 360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230023 |
3.11.2023 |
Geodetické zameranie a pasportizácia - Manažment údajov inštitúcie verejnej správy - časť... |
SK GEODETI, s.r.o. |
35971525 |
81 420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232000784 |
3.11.2023 |
Dodávka a montáž mobiliáru - ZpS, Poľná 1639 |
QEX, a.s. |
00587257 |
140 339,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231441 |
3.11.2023 |
Výmena aktívnych prvkov, dodanie Fortinet switchov |
BSC Line s.r.o. |
36301621 |
23 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1712008 |
3.11.2023 |
Trovy starej exekúcie - Vojtech Kočica |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
168,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0382023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Obec Beckov |
311413 |
1 871,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0412023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Bzince pod Javorinou |
311456 |
1 070,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0432023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Dolné Srnie |
311511 |
630,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0582023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Obec Očkov |
311871 |
126,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0652023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
393,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0822023 |
3.11.2023 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
237,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0832023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 705,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0842023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 548,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0852023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
509,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0862023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
876,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0542023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
1 110,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0572023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Obec Nová Ves nad Váhom |
699080 |
234,79 EUR |