Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2023095 3.11.2023 Poradenské služby a vypracovanie Projektového zámeru - Denný stacionár v NMnV SNAP GROUP, s.r.o. 47706783  2 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2132306277 3.11.2023 Vytyčovacie práce VN, NN - Južná ul. Západoslovenská distribučná a.s. 36361518  176,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 682023 3.11.2023 Stavebné práce - Kompletná stavebná rekonštrukcia spojovacej chodby v MŠ Poľovnícka DIKRA s.r.o. 47465590  55 775,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 23035 3.11.2023 Dodanie tovaru a služby - Vybudovanie areálu MŠ Poľovnícka Ekobox s.r.o. 43956718  3 445,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2132306595 3.11.2023 Vytyčovacie práce Vn, NN - Stromová ul. Západoslovenská distribučná a.s. 36361518  117,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 20231123 3.11.2023 Výroba webovej stránky - zpspolna.sk CB Media, s.r.o. 46814523  979,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20232956 3.11.2023 Demontáž, vyvažovanie , uskladnenie diskov - Toyota Avensis Jankech František JAKUB 32779755  84,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320801164 3.11.2023 Benzín 10/2023 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  62,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 2317068 3.11.2023 Router, Switch, Access Polnts O-NET s.r.o. 36336653  2 894,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023076 3.11.2023 Stavebné práce - objekt MŠ Poľovnícka IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  5 430,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023070 3.11.2023 Stavebné práce - Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp.č. 23 na nájomné byty IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  11 542,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100230081 3.11.2023 Odmena komisionára - 10/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  4 521,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100230082 3.11.2023 Odmena komisionára - 10/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 101,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230499 3.11.2023 Náklady na opravu a údržbu - 9/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 771,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230500 3.11.2023 Náklady na opravu a údržbu - 9/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 877,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230501 3.11.2023 Náklady na opravu a údržbu - 9/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  4 570,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110230279 3.11.2023 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 383,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110230280 3.11.2023 Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 326,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230498 3.11.2023 Podnik. zámer na rok 2023, por. č. 15 - oprava balkónov II etapa - Klčové 2480/29, 30, 31 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  53 962,13 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0632023 3.11.2023 služby SUS 3Q Obec Trenčianske Bohuslavice 312061  1 403,17 EUR 
Nastavenia cookies