Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 4102301003 | 14.4.2023 | Aktualizácia programu ASPI za rok 2023 - internetový prístup k zákonom | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 2 818,87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230087 | 14.4.2023 | Maľovanie kancelárie prednostu MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 606,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230088 | 14.4.2023 | Podnikateľský zámer na r. 2023, por.č. 33 - maľovanie schodiska a sokeľ - BD ul. Bošácka... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 507,53 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41230003 | 14.4.2023 | Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 10,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001584909 | 14.4.2023 | poštovné | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 306,15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1411248624 | 14.4.2023 | mobil prednosta | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 22,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001584910 | 14.4.2023 | Poštové služby - 2/2023 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 886,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 102023 | 14.4.2023 | Opatrovateľská služba - 2/2023 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 8 746,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800254 | 14.4.2023 | Benzín 3/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 144,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 223034188 | 14.4.2023 | Vodné, stočné, zrážky - 2/2023 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 71,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 14.4.2023 | Telekomunikačné služby 3/2023 - MsÚ, MsP, ZV, ZOS, KD, Útulok | Slovanet a.s. | 35954612 | 228,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1001051701 | 14.4.2023 | Telekomunikačné služby 3/2023, prevolané hovory - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok | Slovanet a.s. | 35954612 | 199,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230014 | 14.4.2023 | Sezónna úprava trávnikov - AFC Považan | KOSENIE 1, s.r.o. | 47243643 | 3 660,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112023 | 14.4.2023 | upratovacie služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 237,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6622300915 | 14.4.2023 | Vytýčenie telekomunikačného vedenia - ul. Krátka, Zelená | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 88,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230078 | 14.4.2023 | Údržbárske práce - MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 690,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230041 | 14.4.2023 | Realizačná PD pre riešenie kamerového systému | RONY service, s.r.o. | 53399889 | 6 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6622300916 | 14.4.2023 | Vytýčenie telekomunikačného vedenia - Ul. Hurbanova, Komenského, Weisseho | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 120,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000465785 | 14.4.2023 | Vytýčenie plynár. sietí - ul. Zelená, Krátka | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 160,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120350323 | 14.4.2023 | Vytýčenie verejného vodovodu v NMnV | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 131,16 EUR |