Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 4102301003 14.4.2023 Aktualizácia programu ASPI za rok 2023 - internetový prístup k zákonom Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  2 818,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230087 14.4.2023 Maľovanie kancelárie prednostu MsÚ Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  606,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230088 14.4.2023 Podnikateľský zámer na r. 2023, por.č. 33 - maľovanie schodiska a sokeľ - BD ul. Bošácka... Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 507,53 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230003 14.4.2023 Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... GreenWay Infrastructure s.r.o. 47728086  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001584909 14.4.2023 poštovné Slovenská pošta a.s. 36631124  1 306,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 1411248624 14.4.2023 mobil prednosta O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  22,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001584910 14.4.2023 Poštové služby - 2/2023 Slovenská pošta a.s. 36631124  886,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 102023 14.4.2023 Opatrovateľská služba - 2/2023 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  8 746,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320800254 14.4.2023 Benzín 3/2023 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  144,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 223034188 14.4.2023 Vodné, stočné, zrážky - 2/2023 - ZOS Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  71,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 14.4.2023 Telekomunikačné služby 3/2023 - MsÚ, MsP, ZV, ZOS, KD, Útulok Slovanet a.s. 35954612  228,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1001051701 14.4.2023 Telekomunikačné služby 3/2023, prevolané hovory - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok Slovanet a.s. 35954612  199,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 230014 14.4.2023 Sezónna úprava trávnikov - AFC Považan KOSENIE 1, s.r.o. 47243643  3 660,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112023 14.4.2023 upratovacie služby Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  237,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 6622300915 14.4.2023 Vytýčenie telekomunikačného vedenia - ul. Krátka, Zelená Slovak Telekom a.s. 35763469  88,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230078 14.4.2023 Údržbárske práce - MsÚ Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 690,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230041 14.4.2023 Realizačná PD pre riešenie kamerového systému RONY service, s.r.o. 53399889  6 240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6622300916 14.4.2023 Vytýčenie telekomunikačného vedenia - Ul. Hurbanova, Komenského, Weisseho Slovak Telekom a.s. 35763469  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000465785 14.4.2023 Vytýčenie plynár. sietí - ul. Zelená, Krátka SPP - distribúcia, a.s. 35910739  160,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 120350323 14.4.2023 Vytýčenie verejného vodovodu v NMnV Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  131,16 EUR 
Nastavenia cookies