Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1562022 14.4.2023 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  587,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 1552022 14.4.2023 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  2 067,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1542022 14.4.2023 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  1 325,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1532022 14.4.2023 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  364,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1572022 14.4.2023 upratovacie služby Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  215,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 62023 14.4.2023 upratovacie služby Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  237,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 230507 14.4.2023 prenájom kopírky Comtec, s.r.o. 36323951  196,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200230253 14.4.2023 nájom+energie Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 807,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 22023 14.4.2023 Vypracovanie PD - Riešenie havárijného stavu strechy v Spoločenskom dome Šimončič Miloš, Ing., CSc. - M3 Atelier 34552162  4 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320800204 14.4.2023 Benzín 2/2023 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  196,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 230288 14.4.2023 Nákup náplní do tlačiarní Comtec, s.r.o. 36323951  872,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 10230659 14.4.2023 Nákup tlačiarne, toner - TKO TOP SERVIS IT s.r.o. 44387598  1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 78726171 14.4.2023 Telekomunikačné služby - 3/2023 Orange a.s. Ba 35697270  434,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 2306001 14.4.2023 Spolupráca pri realizácii programu - Revolution Train Tour - jar 2023 NOVÉ ČESKO, nadační fond 24697486  3 950,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000464891 14.4.2023 Vytýčenie plynárenských sietí - Ul. J. Gábriša, P. Matejku SPP - distribúcia, a.s. 35910739  121,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000464888 14.4.2023 Vytýčenie plynárenských sietí - Ul. Hurbanova , Weisseho SPP - distribúcia, a.s. 35910739  206,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230068 14.4.2023 Nákup výpočtovej techniky - prednosta Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  1 942,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1230258 14.4.2023 Oprava služobného vozidla - Škoda Roomster - MsP VIDLIČKA, s.r.o. 34148078  426,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 80935868 14.4.2023 Telekomunikačné služby 2/2023 - foto pasce, MsP O2 Slovakia, s.r.o. 47259116  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230020 14.4.2023 Nákup obálok Sinova s.r.o. 36318086  923,40 EUR 
Nastavenia cookies