Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0442022 13.6.2022 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  2 067,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200220641 13.6.2022 nájom + energie Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 482,66 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0132022 13.6.2022 služby SUS Obec Kálnica 311669  407,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 202208 13.6.2022 Hlásenie pobytu a register adries - školenie - Beňáková, Mgr. Ščepková RVA Zvolen n.o. 50041452  384,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220018 13.6.2022 Geometrický plán pre majetkoprávne vysporiadanie komunikácií II. a III. triedy medzi mestom a... PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041  1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4220000032 13.6.2022 Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva - prevod vlastníctva SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND 17335345  15 479,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 4220000033 13.6.2022 Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva - manipulačný poplatok SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND 17335345  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2220800469 13.6.2022 Benzín 4/2022 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  172,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 22242 13.6.2022 Dofakturácia spotrebovanej elektriky a vody - nájom nebytového priestoru za 1. štvrťrok 2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893111  10,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 202200148 13.6.2022 Internetový prístup k portálu isamosprava.sk - predplatne r. 2022 Centrálna nezisková spoločnosť o.z. 42171717  169,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 78726171 13.6.2022 Telekomunikačné služby - 5/2022 Orange a.s. Ba 35697270  366,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 200220091 13.6.2022 Evakuačné podložky - ZOS Meditech SK, s.r.o. 4696469  1 481,76 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 001/2022 13.6.2022 maľovanie Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  337,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200220731 13.6.2022 Vyúčtovanie za rok 2021 - vodné, stočné, teplo TÚV, zrážky - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  -119,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052217071 13.6.2022 Vyúčtovanie elektriky - 3/2022 - MsÚ, Útulok, ZOS, sobáška, sýpka MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  1 051,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2220800471 13.6.2022 Benzín - 4/2022 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  193,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200220650 13.6.2022 Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 5/2022 - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012235612 13.6.2022 Záloha elektriky 5/2022 - MsÚ, ZOS, sobáška, sýpka, Útulok MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  1 455,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1022050927 13.6.2022 Výkon zodpovednej osoby - 5/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 8852537554 13.6.2022 Záloha plynu - 5/2022 - MsÚ, ZOS, KD Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256  1 039,00 EUR 
Nastavenia cookies