Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7220775070 | 12.2.2018 | Vyúčtovanie elektriky r. 2017 - kamery Ul. P. Matejku 2, Hurbanova 24 | Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. | 36677281 | 131,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7220402664 | 20.1.2012 | elektr. energia r. 2011: MsÚ, ZOS, KD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 300,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7220402664 | 2.2.2012 | elektr. energia r. 2011: MsÚ, ZOS, KD
|
ZSE Energia a.s. | 36677281 | 300,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7220327739 | 8.2.2011 | Dodávka elektrickej energie | ZSE energia a.s. | 36677281 | 33,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7220326367 | 8.2.2011 | Dodávka elektrickej energie | ZSE energia a.s. | 36677281 | 284,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 722023 | 1.8.2023 | Opatrovateľská služba - 6/2023 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10 688,57 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 722022 | 18.11.2022 | služby SUS 3Q | Obec Moravské Lieskové | 311791 | 1 097,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 722021 | 9.12.2021 | Vznik a zmena pracovného pomeru zamestnancov mesta on line - školenie Ing. Lišková | JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. | 52587657 | 45,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 722016 | 4.7.2016 | Zdravotné posudky za 04-05/2016 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 108,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 722014 | 18.4.2014 | Doprava - Voľby prezidenta 2014 - II. kolo | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 15,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 722013 | 17.4.2013 | Upratovacie služby 03/2013 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 351,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 722013 | 17.6.2013 | Skončenie exekúcie - HOLLYWOOD, s.r.o., NMnV | JUDr. Mária Krasňanová\Exekútorský úrad | 31118577 | 175,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 721896 | 8.11.2021 | Analýza a realizačný projekt - kamerový systém mesta | CANEX, spol. s.r.o. | 31378854 | 9 890,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7217418259 | 20.2.2012 | odber zemného plynu 2/2012: MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 874,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7212898426 | 3.1.2013 | Telekomunikačné služby MsÚ
|
Slovak Telekom | 35763469 | 61,27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7211804139 | 17.12.2012 | Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom | 35763469 | 49,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7210726324 | 17.11.2012 | Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom | 35763469 | 56,03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7210642132 | 19.1.2015 | Vyúčovanie el. energie za kamery - Ul. P. Matejku a Hurbanova | Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. | 36677281 | 229,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7210579242 | 4.2.2014 | kamery - Hurbanova, P. Matejku | Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. | 36677281 | 229,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7209583204 | 17.10.2012 | Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom | 35763469 | 48,85 EUR |