Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1023050885 15.6.2023 Výkon zodpovednej osoby - 5/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1023070902 1.8.2023 Výkon zodpovednej osoby - 7/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1023080866 2.9.2023 Výkon zodpovednej osoby - 8/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1023090855 2.10.2023 Výkon zodpovednej osoby - 9/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1023100860 3.11.2023 Výkon zodpovednej osoby - 10/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1023110844 4.12.2023 Výkon zodpovednej osoby - 11/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1023120843 4.1.2024 Výkon zodpovednej osoby - 12/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1024010870 5.2.2024 Výkon zodpovednej osoby - 1/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1024010870 5.2.2024 Výkon zodpovednej osoby - 1/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1024020820 4.3.2024 Výkon zodpovdnej osoby - 2/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1024030817 3.4.2024 Výkon zodpovednej osoby - 3/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1024040829 3.5.2024 Výkon zodpovednej osoby - 4/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1024050813 4.6.2024 Výkon zodpovednej osoby - 5/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1024060828 2.7.2024 Výkon zodpovednej osoby - 6/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 24/2020/OV 14.8.2020 Predmetom dodávky je tovar v cene a podľa špecifikácie uvedenej v cenovej ponuke predloženej... APM Technik s. r. o. 50517872  25 065,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020200145 9.10.2020 Dodanie informačno komunikačnej techniky - ZŠ Tematínska APM Technik s.r.o. 50517872  25 065,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022118 30.6.2022 Objednávka reklamných predmetov - šálok PRO SPORT AGENCY 50493418  1 020,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220023 15.8.2022 Reklamné predmety - AFC PRO SPORT AGENCY, s.r.o. 50493418  1 020,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024073 2.7.2024 Vykonanie školenia o ochrane pred požiarmi a bezpečnosti - Voľby do EÚ 2024 FIREKONT , s.r.o. 50477285  45,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021169 12.7.2021 dodávka originálnych tonerov interNETmania SK s.r.o. 50462164  148,65 EUR 
Nastavenia cookies