Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2024357 7.11.2024 Sezónna úprava futbalového ihriska KOSENIE 1 s.r.o. 47 243 643  1 896,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 410000691_3 6.6.2011 ploistná zmluva - majetok Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  1 895,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001541102 17.10.2022 Poštové služby - 8/2022 - MsÚ Slovenská pošta a.s. 36631124  1 894,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160033 12.5.2016 Ubytovnie + raňajky pre účastníkov FAJ 2016 Perla - Zelená voda s.r.o. 34105140  1 894,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016182 30.11.2016 výstavba chodníka zo zámkovej dlažby na sídlisku Javorinská TRIM s.r.o. 31597076  1 893,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 1116041 13.1.2017 Chodník - Javorinská ulica TRIM s.r.o. 31597076  1 893,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 299082013 17.9.2013 futbal mládež - 8/2013 Atleticko - futbalový klub 34009159  1 890,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202002 23.3.2020 Trovy za zastavené staré exekúcie - 45 ks Šteinerová Eva JUDr.ml. 42147719  1 890,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202002 14.4.2020 Trovy za zastavené staré exekúcie - 45 ks Šteinerová Eva JUDr.ml. 42147719  1 890,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024110 22.4.2024 prípojka NN k objektu 6339 Bzinská 18 IZOTECH Group, spol. s r.o 36301311  1 889,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024012 2.7.2024 Stavebné práce - prípojka k rozvádzaču, BD Bzinská 18 IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  1 889,88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022089 20.5.2022 Potravinová pomoc pre Ukrajinu - Charita Gastro star s.r.o. 3681867  1 889,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2207019 13.6.2022 Potravinová pomoc pre Ukrajinu GASTRO STAR, s.r.o. 36831867  1 889,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130561 3.12.2013 náklady na opravu a údržbu - 10/2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 885,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001561424 16.1.2023 služby poštovné Slovenská pošta a.s. 36631124  1 882,75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 373/2011/OV 18.1.2011 rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na... BYTOP, s.r.o.   1 882,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012011 23.2.2011 rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na... BYTOP, s.r.o. 36355674  1 882,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 4022011 10.3.2011 rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na... BYTOP, s.r.o. 36355674  1 882,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2065/2011/OV 4.3.2011 rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na... BYTOP, s.r.o. 36355674  1 882,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 132017 19.10.2017 Osadenie lavičiek a smetných košov Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce 34489959  1 880,50 EUR 
Nastavenia cookies