Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2024357 | 7.11.2024 | Sezónna úprava futbalového ihriska | KOSENIE 1 s.r.o. | 47 243 643 | 1 896,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 410000691_3 | 6.6.2011 | ploistná zmluva - majetok | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 895,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001541102 | 17.10.2022 | Poštové služby - 8/2022 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 894,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160033 | 12.5.2016 | Ubytovnie + raňajky pre účastníkov FAJ 2016 | Perla - Zelená voda s.r.o. | 34105140 | 1 894,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2016182 | 30.11.2016 | výstavba chodníka zo zámkovej dlažby na sídlisku Javorinská | TRIM s.r.o. | 31597076 | 1 893,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1116041 | 13.1.2017 | Chodník - Javorinská ulica | TRIM s.r.o. | 31597076 | 1 893,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 299082013 | 17.9.2013 | futbal mládež - 8/2013 | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 1 890,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202002 | 23.3.2020 | Trovy za zastavené staré exekúcie - 45 ks | Šteinerová Eva JUDr.ml. | 42147719 | 1 890,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202002 | 14.4.2020 | Trovy za zastavené staré exekúcie - 45 ks | Šteinerová Eva JUDr.ml. | 42147719 | 1 890,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024110 | 22.4.2024 | prípojka NN k objektu 6339 Bzinská 18 | IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 1 889,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024012 | 2.7.2024 | Stavebné práce - prípojka k rozvádzaču, BD Bzinská 18 | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 1 889,88 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022089 | 20.5.2022 | Potravinová pomoc pre Ukrajinu - Charita | Gastro star s.r.o. | 3681867 | 1 889,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2207019 | 13.6.2022 | Potravinová pomoc pre Ukrajinu | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 1 889,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130561 | 3.12.2013 | náklady na opravu a údržbu - 10/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 885,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001561424 | 16.1.2023 | služby poštovné | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 882,75 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 373/2011/OV | 18.1.2011 | rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na... | BYTOP, s.r.o. | 1 882,20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1012011 | 23.2.2011 | rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na... | BYTOP, s.r.o. | 36355674 | 1 882,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4022011 | 10.3.2011 | rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na... | BYTOP, s.r.o. | 36355674 | 1 882,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2065/2011/OV | 4.3.2011 | rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na... | BYTOP, s.r.o. | 36355674 | 1 882,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 132017 | 19.10.2017 | Osadenie lavičiek a smetných košov | Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce | 34489959 | 1 880,50 EUR |