Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 392012 | 20.8.2012 | Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti - Javorina 2012
|
LSPP Nové Mesto n/Váhom s.r.o., Bošáca 352 | 36295612 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201207162 | 20.8.2012 | Tribúna na Námestí slobody s príslušenstvom.
|
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 34 303,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000616036 | 20.8.2012 | Poštovné služby - 07/2012
|
Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 732,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 011412 | 20.8.2012 | Výmena spotrebného materiálu v kopírovacom stroji - Toshiba.
|
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. | 36293377 | 715,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8352012 | 20.8.2012 | Transfér na bežné výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 40 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201218 | 20.8.2012 | Leto s hudbou 2012
|
Folklórny súbor LUSK Krakovany | 37990161 | 350,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 20.8.2012 | elektrická energia - 8/2012
|
Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 668,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212012 | 20.8.2012 | Podlahárske práce - Športová hala
|
Ekopol PLUS s.r.o. | 36321656 | 2 808,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012000475 | 20.8.2012 | Laboratórny rozbor vody - ZV.
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 610968 | 89,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012050 | 20.8.2012 | Položenie zámkovej dlažby v parku J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 4 459,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 032012 | 20.8.2012 | Výroba a mont. nerezového zábradlia pre vozíčkarov pri obj. knižnica.
|
INADEN - Brokeš Jozef | 41376854 | 1 560,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012015 | 20.8.2012 | V zmysle Zmluvy č. 2/2012 zo dňa 1.7.2012
|
O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012222 | 20.8.2012 | Obedy za 07/2012.
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na | 00159158 | 34,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 139008241 | 20.8.2012 | Nájom, servis od týždňa 29. do 32. 2012 - Leto s hudbou 2012
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. | 36383074 | 153,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 062012 | 20.8.2012 | Vystúpenie dychovej hudby.
|
BUČKOVANKA dychová hudba | 35593105 | 350,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3029023074 | 20.8.2012 | Stravné lístky
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5 210,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22012 | 20.8.2012 | Leto s hudbou 2012
|
DH Vlčovanka | 34008101 | 350,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012320001 | 20.8.2012 | Prepravné službu osôb - Myjava, Veľká Javorina
|
SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 94,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012220071 | 20.8.2012 | Prepravné služby osôb - Horčanská dolina, Veľká Javorina
|
SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 393,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 20.8.2012 | Telekomunikačné služby
|
Button Systems, s.r.o. | 36354058 | 97,76 EUR |