Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 3007075690 | 4.12.2023 | MY Trenčín - predplatné na rok 2024 - MsÚ | Petit Press a.s. | 35790253 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230000234 | 4.12.2023 | Germicídny žiarič - ZpS, Poľná | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 050,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023111110 | 4.12.2023 | Asfaltérske práce - Opravy a rekonštrukcie MK - rekonštrukcia povrchu parkoviska a vjazd... | ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 22 151,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 464023 | 4.12.2023 | Ubytovanie Jirkov | City Restaurant - Josef Cita | 14857341 | 174,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23200535 | 4.12.2023 | kancelárske potreby | INCOMP MEDIA,s.r.o. | ? | 124,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230100 | 4.12.2023 | Odmena komisionára - 11/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 521,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230101 | 4.12.2023 | Odmena komisionára - 11/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 101,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230285 | 4.12.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 11/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 383,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230286 | 4.12.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 293,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230062 | 4.12.2023 | Poskytovanie manažérskych služieb - projektový manažér 10/2023 | RONY s.r.o. | 55462456 | 3 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230288 | 4.12.2023 | Prefakturácia porevíznych závad plynu na Malinovského 1229/11, byt č. 13 - výmena kolena a... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 75,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230578 | 4.12.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 902,61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230579 | 4.12.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 951,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202330010 | 4.12.2023 | Zhotovenie venca - ukončenie I. sv. vojny, Park J.M. Hurbana | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 47,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1172023 | 4.12.2023 | Opatrovateľská služba 10/2023 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10 267,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023121 | 4.12.2023 | Účtovná závierka k 31.12.2023 v mestách - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 46,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 33230863 | 4.12.2023 | Prístup na informačný portál r. 2024 - www.besoft.sk | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 345,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8122023 | 4.12.2023 | Verejné obstarávanie - školenie - Ing. Sádecký | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 97,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023111115 | 4.12.2023 | Oprava spevnenej plochy pri stanici - Oprava a rekončtrukcia MK | ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 30 009,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230580 | 4.12.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 012,28 EUR |