Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3007075690 4.12.2023 MY Trenčín - predplatné na rok 2024 - MsÚ Petit Press a.s. 35790253  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 230000234 4.12.2023 Germicídny žiarič - ZpS, Poľná UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388  1 050,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023111110 4.12.2023 Asfaltérske práce - Opravy a rekonštrukcie MK - rekonštrukcia povrchu parkoviska a vjazd... ASFA - KDK s.r.o. 46704507  22 151,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 464023 4.12.2023 Ubytovanie Jirkov City Restaurant - Josef Cita 14857341  174,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 23200535 4.12.2023 kancelárske potreby INCOMP MEDIA,s.r.o. 124,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100230100 4.12.2023 Odmena komisionára - 11/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  4 521,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100230101 4.12.2023 Odmena komisionára - 11/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 101,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110230285 4.12.2023 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 11/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 383,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110230286 4.12.2023 Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 293,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230062 4.12.2023 Poskytovanie manažérskych služieb - projektový manažér 10/2023 RONY s.r.o. 55462456  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110230288 4.12.2023 Prefakturácia porevíznych závad plynu na Malinovského 1229/11, byt č. 13 - výmena kolena a... Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  75,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230578 4.12.2023 Náklady na opravu a údržbu - 10/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  3 902,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230579 4.12.2023 Náklady na opravu a údržbu - 10/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  4 951,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 202330010 4.12.2023 Zhotovenie venca - ukončenie I. sv. vojny, Park J.M. Hurbana Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom 00350656  47,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 1172023 4.12.2023 Opatrovateľská služba 10/2023 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  10 267,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023121 4.12.2023 Účtovná závierka k 31.12.2023 v mestách - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová Regionálne združenie miest a obcí SP 34006273  46,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 33230863 4.12.2023 Prístup na informačný portál r. 2024 - www.besoft.sk BE-SOFT a.s. 36191337  345,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 8122023 4.12.2023 Verejné obstarávanie - školenie - Ing. Sádecký PROEKO BA s.r.o. 35900831  97,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023111115 4.12.2023 Oprava spevnenej plochy pri stanici - Oprava a rekončtrukcia MK ASFA - KDK s.r.o. 46704507  30 009,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230580 4.12.2023 Náklady na opravu a údržbu - 10/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  3 012,28 EUR 
Nastavenia cookies