| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140043 |
5.6.2014 |
Prefakturujeme Vám spotrebu el. energie na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
1 948,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
5.6.2014 |
Ozvučenie - Máj, máj, máj 2014 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000750029 |
5.6.2014 |
Spracovenie PP - 4/2014 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
239,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7761607082 |
5.6.2014 |
Telekomunikačné služby 4/2014 - KD, MsP, MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
147,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1761608159 |
5.6.2014 |
Telekomunikačné služby 4/2014 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
58,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4761607054 |
5.6.2014 |
Telekomunikačné služby 4/2014 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214005965 |
5.6.2014 |
Telekomunikačné služby 4/2014 - MsU |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
120,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140053 |
5.6.2014 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7013100028 |
5.6.2014 |
kreslá - MsKS |
SEDASPORT s.r.o. |
36315788 |
44 845,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714051197 |
5.6.2014 |
Vodné, stočné, voda z povrchu - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
119,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140054 |
5.6.2014 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
422014 |
5.6.2014 |
Ozvučenie - Máj, máj, máj 2014 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
57,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140237 |
5.6.2014 |
Práca pločiny pri výmene čerpadla v prečerpávacej stanici - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14048 |
5.6.2014 |
Zastavenie EX227/04 - Gažová N. |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
38,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014002_ |
5.6.2014 |
Vystúpenie - oslavy oslobodenia republiky |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
5.6.2014 |
Telekomunikačné služby 4/2014 - MsU |
Slovanet a.s. |
35765143 |
307,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1073533121 |
5.6.2014 |
Telekomunikačné služby 4/2014 - MsU |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
37,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140050 |
5.6.2014 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
VIX s.r.o. |
31565590 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000751893 |
5.6.2014 |
Poštové služby 4/2014 - MsU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 234,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140400021 |
5.6.2014 |
GPS služby od 1.4.2014 do 30.6.2014 - MsP |
SAFE systems SK s.r.o. |
36247936 |
108,00 EUR |