| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11400494 |
12.1.2015 |
Hygienické doplnky, papierový program a rohože - Zaridenie pre seniorov |
weCare s.r.o. |
46528911 |
676,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11400569 |
4.4.2014 |
Občerstvenie - Voľby prezidenta 2014 - 1. kolo |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
600,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11400583 |
12.1.2015 |
Gumové rohože a rezerva - TOYOTA |
Autotrend Trenčín s.r.o. |
36339415 |
175,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114006 |
20.6.2011 |
Dodávka Technológie fontány vnútrobloku 1. mája v Novom Meste nad Váhom |
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
58 242,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
11400646 |
18.4.2014 |
Občerstvenie - Voľby prezidenta 2014 - II. kolo |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
580,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11400980 |
18.6.2014 |
Občerstvenie - voľby EP 2014 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
748,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114011 |
16.8.2011 |
Dodávka Technológie fontány vnútrobloku 1. mája v Novom Meste nad Váhom |
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
222 695,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
11402015 |
14.1.2016 |
Bežné výdavky - bezpečnosť, odp. hospodárstvo, šport |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
30 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11402120 |
8.12.2014 |
Občerstvenie - Komunálne voľby 2014 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11403285 |
6.10.2014 |
Kuchynské potreby - Dom dôchodcov |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
9 477,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11403290 |
18.7.2014 |
Vybavenie práčovne - Dom dôchodcov |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
113 580,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11407081 |
12.1.2015 |
Do vybavenie kuchynského zariadenia - Zariadenie pre seniorov |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
630,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114168 |
19.12.2014 |
Čistiace prostriedky - Zariadenie pre seniorov |
Tomanec Ivan - Drogéria |
22823751 |
643,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1141888064 |
11.11.2016 |
Telekomunikačné služby - 9/2016 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
31,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142013 |
2.7.2013 |
Znalecký posudok - bývalé Kasárne spojovacieho vojska |
Ištok Igor, Ing. |
1020308641 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142014 |
12.1.2015 |
Ozvučenie - Vianočné trhy 2014 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142017 |
18.4.2017 |
Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende - školenie - Ing. Lišková |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1142018 |
14.1.2019 |
služby a poštovné |
Obec Trenčianske Bohuslavice |
312061 |
91,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142019 |
20.11.2019 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
938,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142019 |
20.12.2019 |
Kniha M.R. Štefánik - Kreslený príbeh rodáka z Košarísk |
Blue Angel s.r.o. |
46934375 |
1 000,00 EUR |