Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1172023 4.12.2023 Opatrovateľská služba 10/2023 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  10 267,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 1174428770 13.11.2017 Telekomunikačné služby - 9/2017 - MsÚ O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  33,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 1176918640 20.11.2017 Telekomunikačné služby - 10/2017 - MsÚ O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  31,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 117780 14.4.2023 Majetok obce a VÚC - seminár online - Mgr. Šusteková, Ing. Jakubeová Nakladateľstvo C.H. Beck, s.r.o. 46380434  202,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 11782012 17.11.2012 Kapitálové výdavky - stožiare, výložníky, rošty, svietidlá.
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 00350656  15 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1179306954 20.12.2017 Telekomunikačné služby - 11/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  31,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 11800043 19.2.2018 Technická prehliadka služovného auta - TOYOTA Autotrend Trenčín s.r.o. 36339415  247,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 11800198 30.5.2018 Nákup ochranných krytiek na šróby - TOYOTA MsÚ Autotrend Trenčín s.r.o. 36339415  51,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1180022 14.8.2018 Prevedené stav. práce - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové a úprava priestoru... TRIM s.r.o. 31597076  54 944,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 11801543 14.12.2018 Občerstvenie pre 15 Okrskových komisií + 1 Obvodná komisia - Komunálne voľby 2018 Jumas Trade s.r.o. 36337714  636,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11804293 14.12.2018 Posúdenie projektovej dokumentácie stavby - prestavba objektu súp. č. 6312 na Bytový dom ul.... Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. 00057380  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11810262 22.10.2018 Servisná prehliadka - výmena brzd - TOYOTA AUTONOVUM s.r.o. 46810773  87,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 11812 20.4.2012 veľkoobjemové vaky - vrece BIG BAG REDOX, s.r.o. 36052981  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1181829416 12.2.2018 Telekomunikačné služby - 12/2017 - MsÚ O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  58,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 11820 20.4.2012 príspevok pre VK (energie) Volejbalový klub 34005668  289,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 1182013 17.12.2013 ozvučenie - Mikuláš Madro Ľubomír, Ing. 40270343  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1182021 10.2.2022 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  1 649,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 1182022 13.7.2022 Vyúčtovanie nákladov za komín a zrážkovú vodu r. 2021 za byt č.1 - Komenského 779/8, Únia... Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  49,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 118612 17.12.2012 Bazén sobota, nedeľa - od 1.7.2012 do 30.11.2012
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV 00161403  4 025,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 11900050 22.2.2019 Servisná prehliadka služobného auta - TOYOTA AUTONOVUM s.r.o. 46810773  148,93 EUR 
Nastavenia cookies