| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1172023 |
4.12.2023 |
Opatrovateľská služba 10/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 267,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1174428770 |
13.11.2017 |
Telekomunikačné služby - 9/2017 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
33,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1176918640 |
20.11.2017 |
Telekomunikačné služby - 10/2017 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
31,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117780 |
14.4.2023 |
Majetok obce a VÚC - seminár online - Mgr. Šusteková, Ing. Jakubeová |
Nakladateľstvo C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
202,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11782012 |
17.11.2012 |
Kapitálové výdavky - stožiare, výložníky, rošty, svietidlá.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1179306954 |
20.12.2017 |
Telekomunikačné služby - 11/2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
31,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800043 |
19.2.2018 |
Technická prehliadka služovného auta - TOYOTA |
Autotrend Trenčín s.r.o. |
36339415 |
247,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800198 |
30.5.2018 |
Nákup ochranných krytiek na šróby - TOYOTA MsÚ |
Autotrend Trenčín s.r.o. |
36339415 |
51,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1180022 |
14.8.2018 |
Prevedené stav. práce - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové a úprava priestoru... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
54 944,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11801543 |
14.12.2018 |
Občerstvenie pre 15 Okrskových komisií + 1 Obvodná komisia - Komunálne voľby 2018 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
636,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11804293 |
14.12.2018 |
Posúdenie projektovej dokumentácie stavby - prestavba objektu súp. č. 6312 na Bytový dom ul.... |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
00057380 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11810262 |
22.10.2018 |
Servisná prehliadka - výmena brzd - TOYOTA |
AUTONOVUM s.r.o. |
46810773 |
87,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11812 |
20.4.2012 |
veľkoobjemové vaky - vrece BIG BAG |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1181829416 |
12.2.2018 |
Telekomunikačné služby - 12/2017 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
58,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11820 |
20.4.2012 |
príspevok pre VK (energie) |
Volejbalový klub |
34005668 |
289,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182013 |
17.12.2013 |
ozvučenie - Mikuláš |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182021 |
10.2.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 649,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182022 |
13.7.2022 |
Vyúčtovanie nákladov za komín a zrážkovú vodu r. 2021 za byt č.1 - Komenského 779/8, Únia... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
49,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118612 |
17.12.2012 |
Bazén sobota, nedeľa - od 1.7.2012 do 30.11.2012
|
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
4 025,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11900050 |
22.2.2019 |
Servisná prehliadka služobného auta - TOYOTA |
AUTONOVUM s.r.o. |
46810773 |
148,93 EUR |