| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1142019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
206,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142023 |
4.1.2024 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
321,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1144045620 |
24.7.2020 |
Náhrada poistného plnenia - škoda spôsobená pri prerábke bytu p. Chrenku |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
00585441 |
43,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1144380304 |
12.12.2016 |
Telekomunikačné služby 10/2016 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
31,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11462012 |
17.11.2012 |
Bežné výdavky - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1146865631 |
19.12.2016 |
Telekomunikačné služby 11/2016 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
40,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1149158417 |
13.2.2017 |
Telekomunikačné služby 12/2016 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
34,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11500252 |
10.3.2015 |
Občerstvenie na REFERENDUM 7.2.2015 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
470,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11510472 |
19.12.2014 |
Finančný spravodaj 2015 - predplatné |
SÚVAHA s.r.o. |
31349765 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11513 |
20.1.2012 |
dofakturovanie energií r. 2011 - svadobka |
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
96,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11513 |
2.2.2012 |
dofakturovanie energií r. 2011 - svadobka
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
96,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1151769905 |
20.3.2017 |
Telekomunikačné služby - 1/2017 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
31,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1152016 |
13.1.2017 |
Ozvučenie - Mikuláš a Vianočné trhy 2016 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1152019 |
20.11.2019 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 443,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1152022 |
13.7.2022 |
Náklady z vyúčtovania upratovacie služby a energie r. 2021 za byt č. 14 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
297,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1152022 |
18.11.2022 |
Opatrovateľská služba - 9/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 208,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11522 |
11.4.2022 |
Pracovné stretnutie štarutárov členských obcí a miest |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
235,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115312012 |
13.1.2012 |
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - r. 2012 |
AJFA-AVIS, s.r.o. |
31602436 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1154148070 |
20.3.2017 |
Telekomunikačné služby 2/2017 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1156730172 |
10.5.2017 |
Telekomunikačné služby 3/2017 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
36,96 EUR |