| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013018 |
3.6.2013 |
Práce a dodávky - Dom dôchodcov a sociálnych služieb |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
64 758,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013018 |
19.8.2013 |
Elektronická komunikačná služba 5/2013 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013019 |
20.2.2013 |
Internetový prístup k portálu |
Centrálna nezisková spoločnosť, o. z. |
42171717 |
149,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013019 |
17.7.2013 |
Oprava PC pre kamerový systém, premiestnenie serverov - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013020 |
25.2.2013 |
Revízia elektrického zariadenia pre objekt Útulok pre občanov bez prístrešia |
Dušan Jakube - Elektromont |
34551158 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013020 |
2.7.2013 |
Dodávka a montáž analógovej kamery - športová hala |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013021 |
26.2.2013 |
uprava programu MIS AVIS - Podvojné účtovníctvo |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
239,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013021 |
17.6.2013 |
Prenájom optickej siete |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013022 |
28.2.2013 |
Revízia plynových a tlakových zariadení |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
702,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013022 |
17.6.2013 |
Elektronická komunikačná služba - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013023 |
28.2.2013 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4 896,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130232 |
19.11.2013 |
Nasadenie KERIO Control SWM do existujúcej infraštruktúry |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
748,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201302321 |
17.12.2012 |
Predplatné týždenníka SME- MsÚ, KD.
|
Petit Press a.s. |
35790253 |
165,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013024 |
28.2.2013 |
bagety |
STUDENÁ KUCHYŇA Slezák, s.r.o. |
45452628 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013024 |
17.7.2013 |
Prenájom optickej siete 7/2013 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013024_ |
15.2.2013 |
obedy 1/2013
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
190,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013025 |
28.2.2013 |
úprava systemu IIS MIS - Spoločné dane |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
179,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013025 |
17.7.2013 |
Elektronická komunikačná služba 7/2013 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013026 |
22.3.2013 |
Oprava vodovodnej prípojky pre futbalový štadión AFC v Novom Meste nad Váhom |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
15 108,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013027 |
5.3.2013 |
Doplnenie importu zoznamu fakrúr na web stránku mesta |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
96,00 EUR |