| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801402 |
14.1.2016 |
Benzín 12/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
73,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801432 |
14.1.2016 |
Benzín 12/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
57,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801433 |
14.1.2016 |
Benzín 12/2015 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801463 |
19.1.2016 |
Benzín 12/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
90,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801464 |
19.1.2016 |
Benzín 12/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
11,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801484 |
19.1.2016 |
Benzín 12/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
83,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016 |
12.4.2016 |
Členský príspevok do Združenia náčelníkov MsP - rok 2016 |
Združenie náčelníkov MsP Slovenska |
37809407 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016 |
12.4.2016 |
Členský príspevok RZMOSP - r. 2016 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
2 011,90 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
2016/09/16 |
23.9.2016 |
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa na dodávku a montáž herných prvkov dvoch detských... |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
54 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000454 |
7.6.2016 |
Laboratórny rozbor zeleniny - trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
69,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000489 |
22.11.2016 |
Plynový ohrievac vody - AFC |
PLYNEX - Mária Červeňanská |
30971586 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160005 |
12.5.2016 |
Videozáznam - FAJ 2016 |
VIDEO-Design |
34488979 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000616 |
18.7.2016 |
Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny - mestské trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
69,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000628 |
21.3.2016 |
Vyúčtovanie elektriky - 1/2016 - Ul. Komenského, MsÚ 1 |
ELGAS, sro |
36314242 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000696 |
17.8.2016 |
Laboratorny rozbor vody - Zelená voda |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000771 |
17.8.2016 |
Laboratórny rozbor vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000782 |
21.3.2016 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky, výmena elektromeru - 1/2016 - KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
-11,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160008 |
19.12.2016 |
Zateplenie budovy MsP |
REAL - BAU, s.r.o. |
34102361 |
27 939,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000808 |
7.9.2016 |
Laboratórny rozbor vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000893 |
12.10.2016 |
Laboratórny rozbor vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
43,20 EUR |