Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300130594 | 3.12.2013 | prečerpávacia stanica - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200131412 | 17.12.2013 | vodné, stočné, teplo, dažďová voda 12/2013 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130617 | 17.12.2013 | voda - dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 144,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130620 | 3.1.2014 | oprava splachovača - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 55,01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130632 | 3.1.2014 | Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 30,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130647 | 3.1.2014 | Náklany na opravu a údržbu - 11/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 766,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130646 | 3.1.2014 | náklady na opravu a údržbu - 11/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 734,03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130645 | 3.1.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 359,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130160 | 3.1.2014 | odmena komisionára - 12/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 630,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130159 | 3.1.2014 | fond prevádzky , údržby a opráv - nebyty - 12/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 520,47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130158 | 3.1.2014 | fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 377,47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130644 | 3.1.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 5 249,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130161 | 3.1.2014 | Odmena komisionára - 12/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 936,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130453 | 3.1.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 7/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 797,59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130452 | 3.1.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 7/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6 049,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130469 | 3.1.2014 | Prečistenie odpadu - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 110,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130643 | 3.1.2014 | Elektrikárske práce - CO úkryt | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 164,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200140023 | 17.1.2014 | voda, nebytové priestory - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130656 | 4.2.2014 | montáž vodomernej zostavy - Dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 994,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130672 | 4.2.2014 | vodárenské práce - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 106,91 EUR |