| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021047 |
10.1.2022 |
Geometrický plán ku kolaudácii - budova AB TSM ul. Klčové |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
475,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021048 |
10.1.2022 |
Geometrický plán na zameranie rozdelenia pozemku par. č. 3301/1 - Tematínska |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
373,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021049 |
10.1.2022 |
Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena STL plynovodu na pozemku par. č. 1283/1 -... |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
233,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021050 |
10.1.2022 |
Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena STL plyn. na poz. par. č.3302/1,3302/2,5780/145... |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
573,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21122201 |
10.1.2022 |
Projekt dodatočné povolenie stavby Rekonštrukcia ver. osvetlenia Zelená Voda NMnV |
Sprevis s.r.o. |
52849180 |
2 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021006 |
10.1.2022 |
proj.dok. Tematínska preloženie opt. siete |
AMALFI s.r.o. |
54074533 |
3 240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021124 |
10.1.2022 |
prestavba AB TSM ul. Klčové |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
20 657,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102021 |
10.1.2022 |
Vrchný diel čerpadla - Servis čerpacej stanice ul. Banská |
EuroArmatúry sro |
44555628 |
2 376,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021045 |
10.1.2022 |
Servis tlačiarní TOSHIBA - prízemie, OV |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
589,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20213010 |
10.1.2022 |
Kybernetická bezpečnosť vypracovanie dokumentácie |
Energotel, a.s. |
35785217 |
13 776,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0462021 |
10.1.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 758,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0532021 |
10.1.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 155,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0542021 |
10.1.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 523,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0552021 |
10.1.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
978,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210096 |
10.1.2022 |
Odmena za poskytovanie právnych služieb |
inLEGAL |
52645991 |
4 397,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202174 |
10.1.2022 |
testovanie zamestnancov |
Poliklinika MarMedico, s.r.o. |
46443878 |
210,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
1/2021/OŠMATK |
5.1.2022 |
dohoda účastníkov zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí... |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021294 |
4.1.2022 |
ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1 400,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021295 |
4.1.2022 |
ročná údržba informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
14 705,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023001 |
4.1.2022 |
ročná údržba informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
14 885,09 EUR |