Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300180141 | 14.5.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 725,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180139 | 14.5.2018 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 17,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180134 | 14.7.2018 | Spotreba elektriky 1-3/2018 - rekonštrukcia domu na Nám. slobosy č. 2/2 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 255,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180133 | 14.7.2018 | Prefakturácia opravy na TZ - Weisseho 332 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 274,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180132 | 14.7.2018 | Prefakturácia nákladov pri búracích prácach - voda 1až8/2017 - Nám. slobody č. 22/24 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 98,23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180115 | 14.5.2018 | Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 75,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180107 | 25.4.2018 | Prefakturácia studenej vody r. 2017 - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 827,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180106 | 14.7.2018 | Plynárenské práce - rekonštrukcia budovy 2/2 na Nám. slobody | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 16,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180100 | 11.4.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 331,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180099 | 14.5.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | -25,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180098 | 11.4.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 906,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180097 | 11.4.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 869,15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180095 | 11.4.2018 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 12,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180093 | 11.4.2018 | Oprava rozvodov ústredného kúrenia - MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 144,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180078 | 11.4.2018 | Oprava vodovodnej batérie - MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 20,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180068 | 11.4.2018 | Prefakturácia nákladov rok 2017 - kotolňa Weisseho 332 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 508,55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180060 | 14.3.2018 | Náklady na opravu údržbu - 1/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 396,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180059 | 14.3.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 613,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180058 | 14.3.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 090,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180057 | 14.3.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 684,00 EUR |