Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300180446 | 14.12.2018 | Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 94,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180444 | 14.12.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 053,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180442 | 14.12.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 126,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180440 | 20.12.2018 | Dobropis na dodávku a montáž okien - ul. Palkoviča (charita) | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | -742,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180439 | 14.12.2018 | Použitie služobného auta - Škoda Octavia - Komunálne voľby 2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 18,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180438 | 14.12.2018 | Použitie služobného auta - SUZUKI Swift - Komunálne voľby 2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 19,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180416 | 14.12.2018 | Prefakturácia elektriky za 6-9/2018 - Rekonštrukcia domu na Nám. slobody 2/2 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 180,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180408 | 22.11.2018 | Dodávka a montáž okna - Lieskovská 2526/6 - p. Gono | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 468,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180407 | 22.11.2018 | Dodávka a montáž okna - Klčové 2480/31 - p. Škulecová | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 456,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180406 | 22.11.2018 | Dodávka a montáž okna - Lieskovská 2522/2 - p. Fraňová | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 288,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180405 | 22.11.2018 | Dodávka a montáž okna - Klčové 2480/31 - Paárová | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 456,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180399 | 13.11.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 9/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 868,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180398 | 13.11.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 9/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 630,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180397 | 13.11.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 9/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 592,27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180396 | 13.11.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 9/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 421,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180394 | 13.11.2018 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 27,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180392 | 13.11.2018 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť - vyčerpanie vody z vodomernej šachty | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 17,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180362 | 22.10.2018 | Prečistenie kanalizácie - ZOS | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 34,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180359 | 15.10.2018 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 19,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180358 | 14.12.2018 | Schránka na letáky - bytový dom Weisseho 332 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 33,60 EUR |