Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300180268 | 14.8.2018 | Prečistenie kanalizácie VPO 615 - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 99,24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180265 | 14.12.2018 | Plombovanie vodomerov na ul.Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 14,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180263 | 14.12.2018 | Zámočnícke práce - Rekonštrukcia bývalej ubytovne na Ul. Weisseho na byty | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 500,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180261 | 14.8.2018 | Vyčistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 75,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180225 | 23.7.2018 | Oprava strechy - nebytový priestor ul. Weisseho 324 - p. Masár (hudobniny, domáce potreby) | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 009,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180224 | 14.7.2018 | Dodávka a montáž pomerných rozdeľovačov - Ul. J. Kréna 6310 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 722,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180223 | 23.7.2018 | Oprava komína - Ul. F. Kráľa 749 (kniha) | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 733,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180220 | 14.7.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2018, 5/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 318,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180219 | 14.7.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 808,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180218 | 14.7.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 951,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180217 | 14.7.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 170,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180216 | 14.7.2018 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 20,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180187 | 29.6.2018 | Oprava elektrického ohrievača - zasadačka MsZ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 177,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180175 | 14.6.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 425,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180174 | 14.6.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 500,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180172 | 14.6.2018 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 19,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180169 | 14.7.2018 | Prefakturácia spotreby elektriky 4/2018 - Rekonštrukcia budovy č. 2/2 na Námestí slobody | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 60,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180144 | 14.5.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 640,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180143 | 14.5.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 218,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180142 | 14.5.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 952,50 EUR |