Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 210792 | 21.6.2021 | Elektroinštalačný materiál na kamerový systém - park D. Štubňu | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 559,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52023 | 14.4.2023 | Koncert speváka P. Latáka - MDŽ 2023 | Laták Pavol - PL.Music | 50707469 | 700,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240100073 | 3.4.2024 | Komplexne o zákazkách s nizskou hodnotou - online seminár - Mgr. Nemček | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 95,00 EUR |
Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 22/2022/MsKS | 17.9.2022 | Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. | DH Grinavanka | 50659201 | 750,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202213 | 17.10.2022 | Umelecké vystúpenie - DH Grinavanka - NMJ 2022 | Dychová hudba GRINAVANKA | 50659201 | 750,00 EUR |
Detail | Zmluva o spolupráci a poradenstve | 18/2021/OV | 30.7.2021 | Predmetom tejto Zmluvy je záväzok A4A spolupracovať s Klientom a poskytovať mu konzultačné... | A4A – Agency 4 Academy, s. r. o. | 50646826 | |
Detail | Faktúra došlá | 21021 | 11.10.2021 | Vypracovanie žiadosti o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl z... | A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | 600,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22031 | 13.7.2022 | Odmena po schválení žiadosti o NFP - Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ | A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | 3 480,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024258 | 9.8.2024 | Vypracovanie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia, konzultácia a vyjadrenie... | NEMTECH s.r.o. | 50644866 | 300,00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | ZoD-19-10-2023 | 24.10.2023 | zmluva o dielo: Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti – Mesto Nové Mesto... | SophistIT, s.r.o. | 50634526 | 237 312,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2230136 | 4.1.2024 | Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta | SophistIT, s.r.o. | 50634526 | 237 312,00 EUR |
Detail | Zmluva Iná | 3/2024/ŽP | 5.3.2024 | Úprava spôsobu a podmienok pri nakladaní s určenými zložkami komunálnych odpadov,... | Zberné suroviny Žilina a.s. | 50634518 | |
Detail | Faktúra došlá | 4022021 | 22.3.2021 | Realizácia verejného obstarávania - Prestavby 2NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné... | VO-TOR s.r.o. | 50634178 | 1 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5042021 | 10.5.2021 | Realizácia verejného obstarávania - Prestavba objektu súp.č. 1639 na Zariadenie pre seniorov | VO-TOR s.r.o. | 50634178 | 1 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6042021 | 10.5.2021 | Realizácia verejného obstarávania - Prestavba 2NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné... | VO-TOR s.r.o. | 50634178 | 1 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8062021 | 12.7.2021 | Realizácia verejného obstarávania - Prestavba objektu s.č. 1639 na Zariadenie pre seniorov | VO-TOR s.r.o. | 50634178 | 1 200,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021262 | 12.11.2021 | Realizácia verejného obstarávania na "Dodanie vozidla na zber BRKO" | VO-TOR s.r.o. | 50634178 | 1 200,00 EUR |
Detail | Zmluva Mandátna | 10/2022/OV | 5.5.2022 | mandát pre verejné obstarávanie „Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na... | VO-TOR s.r.o. | 50634178 | 2 800,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17112021 | 9.12.2021 | Realizácia verejného obstarávania - dodanie vozidla na zber BRKO | VO-TOR s.r.o. | 50634178 | 1 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11052022 | 13.6.2022 | Realizácia verejného obstarávania - špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na... | VO-TOR s.r.o. | 50634178 | 1 400,00 EUR |