Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7100120151 10.8.2012 Odmeny komisionára- 07/2012 - MsBp
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  1 630,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100120152 10.8.2012 V zmysle komisionárskej zmluvy 07/2012 - odmenu komisionára - MsBp.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  943,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120485 10.8.2012 Náklady na opravu a údržbu za mesiac 06/2012 - MsBp.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  499,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120487 10.8.2012 Náklady na opravu a údržbu za 06/2012 - MsBp.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  135,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120488 10.8.2012 Náklady na opravu a údržbu za 06/2012 - MsBp.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  5 550,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120486 10.8.2012 náklady na opravu a údržbu za 06/2012 - MsBp.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  1 613,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120483 20.8.2012 Alikôtna časť nákladov za monitorovanie úniku vody - Útulok.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  99,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200120893 20.8.2012 Užínanie nebytového priestoru KD - 8/2012
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  424,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120537 3.9.2012 Vodárenské práce - výmena batérie - Útulok
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  45,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 184552012 3.9.2012 Za nebytový priestor ul. Palkovičova 01-12/2010 - MsÚ zasadačka.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  791,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120545 3.9.2012 Náklady na opravu a údržbu - 07/2012 - MsBP.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  1 521,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120544 3.9.2012 Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  137,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120543 3.9.2012 Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  3 326,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120542 3.9.2012 Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  208,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120569 17.9.2012 Prečistenie a monitoring na Trenčianskej - Útulok.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  19,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100120184 3.9.2012 Odmena komisionára 08/2012 - MsBP.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  1 630,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100120185 3.9.2012 Odmena komisionára 08/2012 - MsBP.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  943,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100120183 3.9.2012 Nebyty vo vl. mesta - Fond prevádzky, údržby a opráv 08/2012 -MsBP.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  1 273,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100120182 3.9.2012 Byty vo vl. mesta - fond prevádzky, údržby a opráv 08/2012 - MsBP.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  475,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120561 3.9.2012 Elektrikárske práce
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  39,41 EUR 
Nastavenia cookies