Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300120057 | 2.4.2012 | náklady na opravu a údržbu bytových domov - 1/2012 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 2 232,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120148 | 2.4.2012 | statický posudok | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120146 | 2.4.2012 | vodárenské práce - Nám. slobody 7 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 746,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120061 | 2.4.2012 | fond prevádzky, údržby, opráv - 3/2012 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 510,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120062 | 2.4.2012 | fond prevádzky, údržby, opráv - 3/2012 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1 258,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120063 | 2.4.2012 | odmena komisionára - 3/2012 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1 630,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120069 | 2.4.2012 | odmena komisionára - 3/2012 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1 185,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120142 | 2.4.2012 | náklady na opravu a údržbu bytových domov - 2/2012 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 325,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120140 | 2.4.2012 | náklady na opravu a údržbu bytových domov - 2/2012 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1 144,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120141 | 2.4.2012 | náklady na opravu a údržbu bytových domov - 2/2012 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 2 501,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120143 | 2.4.2012 | náklady na opravu a údržbu bytových domov - 2/2012 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 2 370,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200120368 | 20.4.2012 | užívanie nebyt. priestoru 4/2012 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 424,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120172 | 27.4.2012 | vodárenské práce- Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 27,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120166 | 27.4.2012 | spotreba vody- Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 2 963,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120260 | 27.4.2012 | oprava vodovodnej batérie - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 39,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120264 | 18.5.2012 | spotreba vody - Banská ul. 1
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 46,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120075 | 18.5.2012 | odmena komisionára - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1 630,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120253 | 18.5.2012 | náklady na opravu a údržbu byt. domov - 3/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 92,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120254 | 18.5.2012 | náklady na opravu a údržbu byt. domov - 3/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 451,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120073 | 18.5.2012 | fond prevádzky, údržby, opráv - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 449,37 EUR |