Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300120672 | 2.10.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 08/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 5 548,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120673 | 2.10.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 08/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 801,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120666 | 2.10.2012 | Plynárenské práce - ZOS
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 57,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120191 | 2.10.2012 | Fond prevádzky, údržby a opráv - vo vl.mesta - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 475,24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200121117 | 2.11.2012 | Vodné a stočné, teplo, dažďová voda -10/2012 - KD.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 424,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120680 | 2.11.2012 | Oprava splachovača, plavákový ventil - MsP
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 32,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120568 | 2.11.2012 | Prefakturácia spotreby vody - Zberový dvor.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 35,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120490 | 2.11.2012 | Predfakturácia spotreby studenej vody od 3.5. do 1.6.2012 - zberový dvor.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 229,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120699 | 2.11.2012 | Oprava splachovača - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 16,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120716 | 2.11.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 996,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120210 | 2.11.2012 | Odmena komisionára - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1 630,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120715 | 2.11.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 277,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120714 | 2.11.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1 143,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120208 | 2.11.2012 | Byty vo vlastníctve mesta - 10/2012 - fond prevádzky, údržby a opráv.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 475,24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120209 | 2.11.2012 | Nebyty vo vlastníctne mesta - 10/2012 - fond prevádzky, údržby a opráv
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1 320,59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120211 | 2.11.2012 | Odmena komisionára - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 943,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120717 | 2.11.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 7 968,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120030 | 17.11.2012 | Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné za : január až november | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 142,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200121234 | 3.12.2012 | Nebytové priestory 11/2012 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 424,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120762 | 3.12.2012 | Vodárenské práce, splach. ventil - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 29,42 EUR |