Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7100120074 | 18.5.2012 | fond prevádzky, údržby, opráv - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1 258,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120076 | 18.5.2012 | odmena komisionára - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 705,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120252 | 18.5.2012 | náklady na opravu a údržbu bytových domov - 3/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 5 157,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120255 | 18.5.2012 | náklady na opravu a údržbu byt. domov - 3/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 2,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200120480 | 28.5.2012 | užívanie nebyt. priestoru - KD, 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 424,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120334 | 22.6.2012 | spotreba studenej vody - Banská ul.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 51,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200120593 | 22.6.2012 | užívanie nebyt. priestoru KD - 6/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 424,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120354 | 22.6.2012 | elektrikárske práce-útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 12,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200120728 | 29.6.2012 | oprava elektroinštalácie - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 18,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200120703 | 29.6.2012 | vyúčtovanie nákladov nebyt. priestor, r. 2011 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 16,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200120739 | 29.6.2012 | vyúčtovanie nákladov nebyt. priestor, r. 2011 - MsP
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 8 359,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200120740 | 29.6.2012 | vyúčtovanie nákladov nebyt. priestor, r. 2011 - zasadačka MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 2 034,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120115 | 29.6.2012 | fond prevádzky, údržby, opráv - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 460,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120116 | 29.6.2012 | fond prevádzky, údržby, opráv - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1 273,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120117 | 29.6.2012 | odmena komisionára - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1 630,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120118 | 29.6.2012 | odmena komisionára - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 943,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120311 | 29.6.2012 | náklady na opravu a údržbu bytových domov - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1 793,01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120312 | 29.6.2012 | náklady na opravu a údržbu bytových domov - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 440,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120313 | 29.6.2012 | náklady na opravu a údržbu bytových domov - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 221,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120314 | 29.6.2012 | náklady na opravu a údržbu bytových domov - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1 900,63 EUR |