Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7100120074 18.5.2012 fond prevádzky, údržby, opráv - 4/2012
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  1 258,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100120076 18.5.2012 odmena komisionára - 4/2012
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  705,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120252 18.5.2012 náklady na opravu a údržbu bytových domov - 3/2012
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  5 157,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120255 18.5.2012 náklady na opravu a údržbu byt. domov - 3/2012
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  2,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200120480 28.5.2012 užívanie nebyt. priestoru - KD, 5/2012
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  424,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120334 22.6.2012 spotreba studenej vody - Banská ul.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  51,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200120593 22.6.2012 užívanie nebyt. priestoru KD - 6/2012
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  424,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120354 22.6.2012 elektrikárske práce-útulok
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200120728 29.6.2012 oprava elektroinštalácie - Útulok
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200120703 29.6.2012 vyúčtovanie nákladov nebyt. priestor, r. 2011 - KD
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  16,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200120739 29.6.2012 vyúčtovanie nákladov nebyt. priestor, r. 2011 - MsP
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  8 359,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200120740 29.6.2012 vyúčtovanie nákladov nebyt. priestor, r. 2011 - zasadačka MsÚ
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  2 034,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100120115 29.6.2012 fond prevádzky, údržby, opráv - 5/2012
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  460,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100120116 29.6.2012 fond prevádzky, údržby, opráv - 5/2012
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  1 273,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100120117 29.6.2012 odmena komisionára - 5/2012
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  1 630,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100120118 29.6.2012 odmena komisionára - 5/2012
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  943,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120311 29.6.2012 náklady na opravu a údržbu bytových domov - 4/2012
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  1 793,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120312 29.6.2012 náklady na opravu a údržbu bytových domov - 4/2012
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  440,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120313 29.6.2012 náklady na opravu a údržbu bytových domov - 4/2012
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  221,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120314 29.6.2012 náklady na opravu a údržbu bytových domov - 4/2012
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  1 900,63 EUR 
Nastavenia cookies