Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300180481 | 14.1.2019 | Elektrikárske práce (oprava kúrenia) - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 24,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180500 | 14.1.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6 607,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180501 | 14.1.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 395,47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180499 | 14.1.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 5 271,15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180502 | 14.1.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 361,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110180205 | 14.1.2019 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 154,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110180206 | 14.1.2019 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 713,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100180109 | 14.1.2019 | Odmena komisionára - 12/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 403,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100180110 | 14.1.2019 | Odmena komisionára - 12/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 724,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180506 | 25.1.2019 | Rozvoz betlehemského svetla | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 45,24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200190024 | 25.1.2019 | Záloha za vodné, stočné, teplo, TUV, zrážky -1/2019 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180508 | 13.2.2019 | Oprava balkónov - Ul. Lieskovská 2522 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 10 482,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 332 | 13.2.2019 | Výkon spravy a služby - 1/2019 - bytový dom ul. J. Weisseho | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 32,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 332 | 13.2.2019 | Fond oprav vo vlastnictve - 1/2019 - bytový dom ul. J. Weisseho | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 178,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180507 | 13.2.2019 | Oprava balkónov - Ul. Lieskovská 2523 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 10 482,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180549 | 13.2.2019 | Kúrenárske práce - MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 42,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180529 | 13.2.2019 | Výmena elektrického ohrievača - ZOS | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 147,15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180530 | 13.2.2019 | Vodárenské práce - bytový dom Weisseho 332 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 16,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180562 | 13.2.2019 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 19,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180567 | 13.2.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 699,24 EUR |