Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300180566 | 13.2.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 463,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180568 | 13.2.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 428,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180569 | 13.2.2019 | Náklady na opravu a udržbu - 12/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 653,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100190001 | 13.2.2019 | Odmena komisionára - 1/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 403,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100190002 | 13.2.2019 | Odmena komisionára - 1/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 720,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110190047 | 13.2.2019 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 123,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110190048 | 13.2.2019 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 713,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200190131 | 22.2.2019 | Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 2/2019 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190028 | 22.2.2019 | Výmena vodomeru p. Grznár - bytový dom Weisseho 332 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 55,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190060 | 12.3.2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie hydraulického vyregulovania ÚK - BD č. 6310 Ul. J. Kréna | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7 150,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190061 | 12.3.2019 | Vyčistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 73,01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201945 | 12.3.2019 | Poplatok za výkon správy - 2/2019 - BD ul. Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 26,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201946 | 12.3.2019 | Fond opráv za byty vo vlastníctve - 2/2019 - Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 153,13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190068 | 12.3.2019 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 22,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110190049 | 12.3.2019 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 2/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 123,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110190050 | 12.3.2019 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 2/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 713,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100190009 | 12.3.2019 | Odmena komisionára - 2/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 403,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100190010 | 12.3.2019 | Odmena komisionára - 2/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 693,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190069 | 12.3.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 569,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190070 | 12.3.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 392,75 EUR |