Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 30012012 | 3.2.2012 | tlačivá poštových poukazov na účet - 30 000 ks | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | |
Detail | Faktúra došlá | 2734177465 | 2.2.2012 | telekomunikačné služby: ZOS, Útulok518057,4
|
T- Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 47,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1734177459 | 2.2.2012 | telekomunikačné služby: KD, MsP, MsÚ38105
|
T- Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 235,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000572866 | 2.2.2012 | spracovanie pošt. poukážok 12/2011
|
Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11513 | 2.2.2012 | dofakturovanie energií r. 2011 - svadobka
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me | 00893111 | 96,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3128002294 | 2.2.2012 | vyúčtovanie aktualizácií SEPI za r. 2011
|
S-EPI, s.r.o. | 36014991 | 114,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7220402664 | 2.2.2012 | elektr. energia r. 2011: MsÚ, ZOS, KD
|
ZSE Energia a.s. | 36677281 | 300,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7160500651 | 2.2.2012 | elektr. energia r. 2011 - ZV
|
ZSE Energia a.s. | 36677281 | -68,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4212001532 | 2.2.2012 | telekomunikačné služby 12/2011: MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 160,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10110051701 | 2.2.2012 | telekomunikačné služby 12/2011 - msÚ
|
Slovanet, a.s. | 35765143 | 412,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2128018784 | 2.2.2012 | vyúčtovanie Fin. spravodajcu r. 2011
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 21,19 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012001 | 27.1.2012 | Doplnenie monitorovacieho a kamerového systému o 1 statickú kameru | O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 1 034,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3/2012/OV | 27.1.2012 | oprava bazéna MARIN v objekte šatní na futbalovom štadióne v Novom Meste nad Váhom | FINSKKA, s.r.o. | 240,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7160500651 | 27.1.2012 | elektr. energia r. 2011 - ZV | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -68,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4212001532 | 27.1.2012 | telekomunikačné služby 12/2011: MsP, KD, Útulok | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 160,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10110051701 | 27.1.2012 | telekomunikačné služby 12/2011 - msÚ | Slovanet, a.s. | 35765143 | 412,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2128018784 | 27.1.2012 | vyúčtovanie Fin. spravodajcu r. 2011 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 21,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200812 | 27.1.2012 | kopírovanie dokumentácie | TC CONTACT s.r.o. | 31409997 | 3 510,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 27.1.2012 | elektr. energia 1/2012: MsÚ, Útulok | Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 668,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 27.1.2012 | telekomunikačné služby 1/2012 - MsÚ | Button Systems, s.r.o. | 36354058 | 97,76 EUR |