Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2841000029 | 27.1.2012 | natural 95 - MsÚ | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 115,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72012 | 27.1.2012 | plagáty, pozvánky - Javorina 2012 | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 140,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2121100470 | 27.1.2012 | autorská odmena - verejné použitie hudobných diel | SOZA | 00178454 | 40,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012008 | 27.1.2012 | prenájom NP - vodné, stočné | BONMAX, s.r.o. | 36310735 | 70,85 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2/2012 | 27.1.2012 | Ceny na festival Aničky jurkovičovej (15. - 17.4.2012) | creo, s.r.o. | 36338290 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 3/2012 | 27.1.2012 | Veniec zo živých kvetov | KVETY-INTERIÉR TIMEA | 33445753 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 004/2012 | 27.1.2012 | kytice na akciu "Javorina, Javorina ..." (dňa 22.1.2012) | KVETY-INTERIÉR TIMEA | 33445753 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2/2012/OV | 20.1.2012 | rozmnoženie realizačného projektu pre stavbu "Dom dôchodcov a sociálnych služieb v Novom... | TC CONTACT s.r.o. | 31409997 | 325,00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | dodatok č.1 k zmluve 21032011 | 20.1.2012 | Tlač informačných tabúľ a infoletákov k projektu Modernizácia odpadového hospodárstva v... | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | |
Detail | Objednávka vyšlá | SPS 003/2012 | 20.1.2012 | Čistenie a údržbu kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 351c po uplynutí ďalších 30 000... | FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. | 36293377 | 78,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1/23/2012 | 20.1.2012 | oprava a tlaková skúška prenos. hasiacich prístrojov - ZOS, MsÚ | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 90,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90090347 | 20.1.2012 | prevádzkovanie služby PCO - 12/2011 | Slovak Telekom | 35763469 | 318,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300110554 | 20.1.2012 | vodárenské práce - Útulok | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 57,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300110572 | 20.1.2012 | vodárenské práce, čistiaci stroj - Útulok | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 72,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 146796 | 20.1.2012 | odvoz a neškodné odstránenie ŽVP | ASANÁCIA, s.r.o. | 36750204 | 4,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1028621872 | 20.1.2012 | telekomunikačné služby 12/2011 - MsÚ | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 26,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012001 | 20.1.2012 | prenájom optickej siete 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa MsP | O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 1 303,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012001_ | 20.1.2012 | príspevok TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5 260,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4011529 | 20.1.2012 | realizácia ohňostroja - Silvester | PRIVATEX-PYRO, s.r.o. | 31565433 | 3 320,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12001 | 20.1.2012 | prevádzkový poriadok kanalizácie - Viacúčelová sála | Rozborová Alena, Ing. | 36127116 | 200,00 EUR |