Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7002012 13.2.2012 transfer na bežné výdavky r. 2012 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 00350656  115 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12040 13.2.2012 natural 95 - MsÚ SIRIA s.r.o. 46123725  75,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 1071625949 13.2.2012 telekomunikačné služby - MsÚ Button Systems, s.r.o. 36354058   97,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012005 13.2.2012 príspevok TV Pohoda NTVS spol. s r.o. 36323900  5 260,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 90091181 13.2.2012 prevádzkovanie služby PCO - 1/2012 Slovak Telekom 35763469  314,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 41200011 13.2.2012 prenájom toaletnej kabíny (akcia - potravinová pomoc) TOI TOI & DIXI s.r.o. 36383074  79,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012002 13.2.2012 prenájom optickej siete pre 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa - MsP O-NET, spol. s r.o. 36336653  1 303,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012029 13.2.2012 obedy 1/2012: MsÚ, MsP Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na 00159158  242,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 1203412 3.2.2012 kopírovanie dokumentácie - Dom dôchodcov TC CONTACT s.r.o. 31409997  3 510,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 758 3.2.2012 príspevok pre VK (energie) Volejbalový klub 34005668  3 625,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200428690 3.2.2012 telekomunikačné služby - MsÚ T- Com Slovak Telekom a.s. 35763469  52,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 7101930987 3.2.2012 elektrická energia - kamery ZSE Energia a.s. 36677281  76,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 8800311863 3.2.2012 služby verejnosti poskytované RTVS - r. 2012 Rozhlasová a televízna spoločnosť s.r.o. 36857432  955,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2841000045 3.2.2012 natural 95 - MsÚ PETROOIL s.r.o. 45975663  57,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2841000060 3.2.2012 natural 95 - MsP PETROOIL s.r.o. 45975663  143,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 12005 3.2.2012 nájomné I. štvrťrok - svadobka Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me 00893111  865,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 16913 3.2.2012 osvedčovacia kniha - matrika Macko Peter - LUDOPRINT 11772450  172,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122012 3.2.2012 ozvučenie programu Javorina Ing. Ľubomír Madro 40270343  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 902012 3.2.2012 čistiace potreby - aktivačné práce Sylvia Macková - Slovak ZOO 37025406  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 27149/02/2012 3.2.2012 doplnenie monitorovacieho a kamerového systému o 1 statickú kameru O-NET, spol. s r.o. 36336653  1 034,00 EUR 
Nastavenia cookies