Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2015094 | 27.5.2015 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5 161,20 EUR |
Detail | Zmluva o prevode vlastníctva bytu | 01/2015/MsBP | 27.5.2015 | Prevod vlastníctva bytu číslo 42. na 7. p. bytového domu súpisné č. 2022, na ulici Zelená,... | Miroslav Černuška | 381,07 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015093 | 25.5.2015 | Čistenie a výmenu spotrebného materiálu v kopírovacom stroji Toshiba e-Studio 351c | FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. | 36293377 | 704,95 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015092 | 22.5.2015 | Toner do tlačiadne | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 80,20 EUR |
Detail | Zmluva Protokol o zverení majetku do správy | PR-11/2015 | 21.5.2015 | Odovzdávajúci zveruje do správy preberajúceho hnuteľný majetok - Rehabilitačná trojkolka... | Zariadenie pre seniorov | 42372984 | 0,00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015085 | 20.5.2015 | autobusový zájazd - KD | Viliam Turan TURANCAR | 22679057 | 700,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015084 | 20.5.2015 | Výstroj príslušníkov MsP | VEP spol. s r.o. | 31566634 | 287,32 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015086 | 20.5.2015 | Deň mesta 19.6.2015 | ART REAL SLOVAKIA, s.r.o. | 47 485 787 | 600,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015087 | 20.5.2015 | Deň mesta 2015 | NELINE - MgA. Petronela Dušová | 200,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015088 | 20.5.2015 | Deň mesta 2015 | Agentúra - Žijeme Hudbou, o.z. | 42370540 | 250,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015089 | 20.5.2015 | Deň mesta 2015 | AGENTÚRA DAISY, s.r.o. | 36581089 | 600,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015090 | 20.5.2015 | Deň mesta 2015 | Marián Čekovský | 2 300,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015091 | 20.5.2015 | Deň mesta 2015 | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 301,51 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | SK15A075/2015 | 20.5.2015 | Dodávka odpadkových košov | mmcité2 s.r.o. | 36320854 | 19 925,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015068 | 19.5.2015 | Spracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby: Rekonštrukcia budov... | Firex SK s.r.o. | 45898626 | 6 660,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015083 | 19.5.2015 | papier A4 rezaný na A5 | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 69,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015082 | 18.5.2015 | Objednávka trofejí na LŠHM 1. st. ZŠ | Rival šport | 34491066 | 125,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19052015 | 18.5.2015 | Školenie - Personálny špeciál | PragmasSys plus s.r.o. | 47632470 | 96,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7503300503 | 18.5.2015 | Telekomunikačné služby 3/2015 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201530001 | 18.5.2015 | Vence - 70. výročie oslobodenia mesta | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 53,04 EUR |