Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 15276 | 17.6.2015 | Obedy 5/2015 - MsÚ, MsP | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 159,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015018 | 17.6.2015 | Prenájom optickej siete 6/2015 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1 303,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015019 | 17.6.2015 | Elektronická komunikačná služba 6/2015 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 17.6.2015 | Telekomunikačné služby 6/2015 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97,76 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150014 | 17.6.2015 | Fakturujeme Vám dodávku plynu | Zariadenie pre seniorov | 42372984 | 10 256,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318815061 | 17.6.2015 | Elektrická energia 6/2015 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 8,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201530003 | 17.6.2015 | Veniec, kytica - 70. výročie oslobodenia republiky | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 92,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014109 | 17.6.2015 | Plyn 6/2015 - MsÚ, ZOS, KD | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 240,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015002261 | 17.6.2015 | Vyúčtovanie el. energie - 4/2015 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 0,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015129_ | 17.6.2015 | Oprava a čistenie kopírky - TOSHIBA | FOLLOW ME SERVIS s.r.o. | 36293377 | 704,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15037 | 17.6.2015 | Elektronická publikácia pre obce - Návod na zostavenie konsolidovaných poznámok | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 9,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1115014 | 17.6.2015 | Demontáž a montáž chodníka 2. časť - Trenčianska ul. | TRIM s.r.o. | 31597076 | 10 614,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 17.6.2015 | Telekomunikačné služby 5/2015 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 224,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015167 | 17.6.2015 | Prefakturácia zakúpených váz - FAJ 2015 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 161,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200150746 | 17.6.2015 | Vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda - nebytové priestory - 6/2015 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526,73 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015102 | 16.6.2015 | Ohňostroj | PRIVATEX-PYRO, s.r.o. | 31565433 | 1 000,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015101 | 15.6.2015 | Chladnička | OKAY Elektrospotrebiče | 119,00 EUR | |
Detail | Zmluva o dielo | 8/2015/OV | 15.6.2015 | Rekonštrukcia chodníka na ul Dukelská (k Javorinke), Javorinská /pri športovej hale/ Nové... | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 26 797,87 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 9/2015/OV | 15.6.2015 | Rekonštrukcia chodníka na ul. Hviezdoslavova a pri I. ZŠ Nové Mesto nad Váhom | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 22 688,18 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015099 | 12.6.2015 | Odborná prehliadka a skúška - revízia bleskozvodu pre objekty : Športová hala, AFC _ Považan... | JTB, spol. s r.o. | 45351911 | 211,04 EUR |