Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 150100077 | 11.2.2015 | Výmena ortofotomáp v zasadacích miestnostiach MsÚ | Štúdio TEXO s.r.o. | 34131396 | 368,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5002745420 | 11.2.2015 | Poistenie za Zodpovednosť miest a obcí r. 2015 - MsÚ | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 826,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8800311863 | 11.2.2015 | Služby verejnosti poskytované RTV - rok 2015 | rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA | 47232480 | 955,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800039 | 11.2.2015 | Benzín 1/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 74,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800038 | 11.2.2015 | Benzín 1/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 119,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10150266 | 11.2.2015 | Praplatok pri vyúčtovaní plynu r. 2014 - KD | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -138,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10150265 | 11.2.2015 | Preplatok pri vyúčtovaní plynu r. 2014 - MsÚ 2 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -921,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10150264 | 11.2.2015 | Preplatok pre vyúčtovaní pluny r. 2014 - MsÚ 1 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -393,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1412039 | 11.2.2015 | Kúpa Bytového domu | Stabilit spo. s.r.o. | 31102361 | 1 321 880,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10150004 | 11.2.2015 | Náradie - aktivačná činnosť | BIVA s.r.o. | 36329827 | 399,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1132015 | 11.2.2015 | Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť | Macková Sylvia - SLOVAK ZOO | 37025406 | 500,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015021 | 10.2.2015 | Dodávka tlačiarne HP | tnTEL, s.r.o. | 36 319 449 | 2 957,17 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015020 | 9.2.2015 | Tonery do kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 351c | FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. | 36293377 | 506,34 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015019 | 3.2.2015 | Oprava a tlaková skúška a plnenie PHP | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 203,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015039 | 3.2.2015 | športové oblečenie , športové vybavenie pre mládež v Novom Meste nad Váhom | Ing. Daniel Šinkovič | 47991712 | 7 483,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015016 | 30.1.2015 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4 692,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015017 | 30.1.2015 | dotlač plagátov | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 35,00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 1/2015/OV | 29.1.2015 | Rekonštrukcia chodníkov liatym asfaltom na ul.Vinohradnícka - ľavá strana a na ulici... | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 28 715,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015014 | 28.1.2015 | Smaltové tabule | Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa | 22706461 | 99,76 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015015 | 28.1.2015 | Dodávka aktualizácii antivírového programu ESET Endpoint Security pre 50 PC s aktualizáciou na... | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 1 084,80 EUR |