Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 318815011 | 19.1.2015 | Elektrická energia 1/2015 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 8,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54500023 | 19.1.2015 | Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 38,03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7210642132 | 19.1.2015 | Vyúčovanie el. energie za kamery - Ul. P. Matejku a Hurbanova | Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. | 36677281 | 229,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015001 | 19.1.2015 | Prenájom optockej siete 1/2015 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1 303,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015002 | 19.1.2015 | Elektronická komunikačná služba 1/2015 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Zmluva o budúcej kúpnej zmluve | 1/2015/ZBKZ-OPSM | 15.1.2015 | Predmetom tejto Zmluvy je záväzok oboch Zmluvných strán uzavrieť spolu kúpnu zmluvu,... | STABILIT , spol. s r.o. | 31 102 361 | 3 280 490,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015007 | 15.1.2015 | Referendum 2015, materiál pre OK. | SINOVA, s.r.o. | 36318086 | 150,00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 01/2015/OFIS | 15.1.2015 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na zabezpečovanie prevádzky a... | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 72 000,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015006 | 12.1.2015 | Upratovacie služby na rok 2015 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 6 504,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140003 | 12.1.2015 | Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 2ks/25€ = 50€\2. časť ... | CODA-ART s.r.o. | 34123563 | 170,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140011 | 12.1.2015 | Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 4ks/25 €\2. časť 5ks/12 € | CODA-ART s.r.o. | 34123563 | 160,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14161 | 12.1.2015 | Zastavenie exekúcie 471/10 - Ryprestav s.r.o. | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 61,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14160 | 12.1.2015 | Zastavenie exekúcie 259/10 - Rypresstav s.r.o. | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 94,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052014 | 12.1.2015 | Ozvučenie - Mikuláš 2014 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 620024093 | 12.1.2015 | Ročné predplatné časopisu r. 2015 - Bezpečná práca | L.K. Permanent s.r.o. | 31352782 | 29,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 31452014 | 12.1.2015 | Parlamentný kuriér r. 2015 - predplatné | SLOVENSKÁ NÁRODNá REKLAMNÁ A PROPAGAČNÁ AGENTÚRA s.r.o. | 31440517 | 39,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140642 | 12.1.2015 | Elektrikárske práce - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 72,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015189_ | 12.1.2015 | Počítače s príslušenstvom a tlačiarne - MsÚ | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 4 541,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000796977 | 12.1.2015 | Spracovanie poštových PP - 11/2014 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 9,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2072014 | 12.1.2015 | Upratovacie služby 11/2014 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 474,94 EUR |