Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300140452 | 20.9.2014 | Náklady na opravu a údržbu byt.domov 7/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 296,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140455 | 20.9.2014 | Náklady na opravu a údržbu byt.domov 7/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 606,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140148 | 20.9.2014 | Odmena komisionára august 2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 630,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140149 | 20.9.2014 | Odmena komisionara 7/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 932,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140147 | 20.9.2014 | Fond prevádzky, údržby a opráv 8/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 499,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140146 | 20.9.2014 | Fond prevádzky, údržby a opráv 8/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 377,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014003635 | 20.9.2014 | Mimoriadne vyúčtovanie elektriky - MsU stará budova | ELGAS, sro | 36314242 | 385,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200141020 | 20.9.2014 | Užívanie nebytových priestorov 9/2014 - vodné, stočné, teplo, dažďová voda - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 20.9.2014 | Telekomunikačné služby 9/2014 - MsU | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 20.9.2014 | Telekomunikačné služby - MsU | Orange a.s. Ba | 35697270 | 311,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 232014 | 20.9.2014 | Školenie - Proces zostavenia rozpočtu | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 18,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800906 | 20.9.2014 | Benzín 8/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 126,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800907 | 20.9.2014 | Benzín 8/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 31,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222014 | 20.9.2014 | Školenie - Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 18,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 234214091 | 20.9.2014 | Elektrická energia 9/2014 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 5,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30102014 | 20.9.2014 | Školenie - Vedenie mzdovej agendy v súlade so zákonom o zdrav. a soc. poistení | PragmasSys plus s.r.o. | 47632470 | 40,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140077 | 20.9.2014 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Magna Slovteca, s.r.o. | 34103236 | 500,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140078 | 20.9.2014 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014003_ | 20.9.2014 | Vystúpenie speváckeho zboru - 70. výročie SNP | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014174 | 18.9.2014 | Objednávka trofejí na LŠHM ZŠ a SŠ 2014 | Rival šport | 34 491 066 | 189,00 EUR |