Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2014175 | 18.9.2014 | Servis a funkčná skúška PS - prístavba MsÚ NM | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 40,00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 35/2014/OFIS | 18.9.2014 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Výstava ovocia a... | Slovenský zväz záhradkárov | 00178152 | 300,00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 36/2014/OFIS | 18.9.2014 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: obvodná výstava hydiny,... | ZO Slovenského zväzu chovateľov | 00178322 | 200,00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 35/2014/OV | 17.9.2014 | Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií -2014-2015 | Doprastav Asfalt, a.s. | 46 120 602 | 225 201,30 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014172 | 12.9.2014 | Odstránenie zistených nedostatkov počas ročnej údržbe a skúške plynového spotrebiča zo... | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 608,00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 13/2014/KZ-OPSM | 12.9.2014 | predaj nehnuteľností – pozemkov a to parcely registra C KN č. 2449/153 zastavané plochy a... | Fi – meat, s.r.o. | 46 826 998 | 26 390,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014171 | 10.9.2014 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 907,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014170 | 9.9.2014 | Objednávka občerstvenia na stretnutie zamestnancov partnerských miest NMnV a Uherský Brod | Hotel Perla Zelená voda, s. s r.o. | 34105140 | 0,00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014154 | 5.9.2014 | Dodávka 56 ks stožiarov STK 60/100/3P a 2 200m Káblovej chráničky na ulicu Trenčiansku v... | ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. | 44514883 | 23 551,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014155 | 5.9.2014 | Dodávka 67 ks svietidiel LED 90W s reguláciou na ulicu Trenčiansku v Novom Meste nad Váhom | ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. | 44514883 | 22 512,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014156 | 5.9.2014 | Dodávka 56 ks výložníkov V1T 15-60, 65 ks výzbroje GURO EKM, 2850m Kábla CYKY- J 4x16 a 2200... | ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. | 44514883 | 22 562,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014157 | 5.9.2014 | Dodávka 35 ks stožiarov ST-RSV/90 na ulicu Kočovsku v Novom Meste nad Váhom | ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. | 44514883 | 14 426,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014158 | 5.9.2014 | Dodávka 35 ks svietidiel LED 90W s reguláciou, 35 ks výzbroje GURO EKM, 1450m Kábla CYKY- J... | ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. | 44514883 | 23 469,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014159 | 5.9.2014 | Dodávka 15 ks svietidiel LED 90W s reguláciou, 15 ks svietidiel LED 35W s reguláciou, 15 ks... | ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. | 44514883 | 22 505,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014117 | 4.9.2014 | Výroba, dodávka a montáž zariadení detského lanového ihriska - park D. Štubňu | KUPAS s.r.o. | 36318884 | 9 990,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62014 | 4.9.2014 | Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2014 | DH Trenčianska dvanástka | 34054057 | 400,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800860 | 4.9.2014 | Benzín 8/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 77,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140450 | 4.9.2014 | Kontrola prečerpávacej stanice | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 8,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140451 | 4.9.2014 | Výmena čerpadiel na prečerpávacej stanici - Trenčianska ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 167,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140192 | 4.9.2014 | Ročná aktualizácia Kerio Control - MsU | JKC, s. r. o. | 44310595 | 724,80 EUR |